2022年xx县机关事务服务中心(合作交流中心) 关于公务接待工作的自查整改报告.docx
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2022年xx县机关事务服务中心(合作交流中心) 关于公务接待工作的自查整改报告.docx
政机关公务接待各项工作作了具体规定。2022年4月1日,县委办公室、政府办公室在原有xx县党政机关公务接待管理实施办法(xx (2014) 3xx号)的基础上重新修订并印发了XX县党政机关公务接待管理实施办法重新细化明确了公务接待工作的相关制度和要求。(-)是否根据当地实际情况,制定本地区公务接待标准。根据最新的XX县党政机关公务接待管理实施办法明确要求,在县内安排的公务接待餐标准每人不得高于180元,便餐标准每人不得高于80元/人。对于因工作需要,确需在市内安排公务接待,可参照市四区标准执行。会议用餐一般都安排自助餐,标准每人每餐40100元。住宿标准间每间不超过220元,套间每间不超过280元。(三)是否严格控制公务接待范围。我中心严格控制公务接待范围,按标准执行。(四)是否严格执行公务接待审批,公函(特殊情况下可依据电话记录)、(六)是否存在在接待经费中列支应由接待对象承担的房费问题。不存在此类问题。(七)是否存在在公务接待中提供烟酒问题。不存在此类问题。(八)是否存在借公务接待名义列支其他支出等问题。不存在此类问题。二、公务接待内部管理制度规定落实执行情况(-)财务制度及内部控制制度是否健全。我中心已制定财务管理制度,并按财务管理制度执行,经自查发现内部控制制度不健全。(二)是否存在不按财经纪律和规章制度结算、报销接待费用问题。不存在此类问题。(三)接待费用结算、报销是否存在不及时问题。由于我中心年终接待预算费用有限、财政不能及时拨付及酒店个人原因发票开具不及时导致接待费用结算、报销存在延后的问题。(四)是否存在用现金方式支出接待费用。不存在此类问题。不存在此类问题。(七)是否存在在公务接待中提供烟酒问题。不存在此类问题。(八)是否存在借公务接待名义列支其他支出等问题。不存在此类问题。二、公务接待内部管理制度规定落实执行情况(-)财务制度及内部控制制度是否健全。我中心已制定财务管理制度,并按财务管理制度执行,经自查发现内部控制制度不健全。(二)是否存在不按财经纪律和规章制度结算、报销接待费用问题。不存在此类问题。(三)接待费用结算、报销是否存在不及时问题。由于我中心年终接待预算费用有限、财政不能及时拨付及酒店个人原因发票开具不及时导致接待费用结算、报销存在延后的问题。(四)是否存在用现金方式支出接待费用。不存在此类问题。(五)是否建立公务出差审批制度,出差是否按规定报经单位有关领导批(二)完善内部管理。虽然制定完善了部分制度,但是距离实际工作需要还有差距,距离公务接待的精细化管理还有差距,相关制度的实操性不强,标准分类、分级量化不到位,执行过程中有偏差,对县内相关部门的公务接待指导不够,主动工作和服务意识不到位。结合以后的实际工作与上级部门和周边旗县区的交流学习,取长补短,完善工作机制。通过走出去、请进来的方式,强化实践锻炼,利用大型接待活动契机,请市合作交流中心业务骨干对我中心各项工作进行业务指导、现场教学、解读政策,使工作人员深刻理解、精准把握新形势下公务接待各项规定。(三)提升业务水平。缺乏统一规范全面的公务接待配套制度,相关规范、标准不够全面,随着社会经济发展,现有制度与工作需要不适应,对标上级部门、结合本地区实际不断更新、创新工作不及时、不到位,一定程度制约工作开展。结合新形势、新要求,建议上级部门及时修订完善公务接待、招商引资等相关配套规定,能够有更加统一的标尺、完善的体系,全面加强对基层相关部门的指导,推进公务接待工作有力有序开展。进一步提升队伍素质、强化责任和建议情况汇报,我们将通过本次督导主动对标问题、有效整改、全面实现抓整改促落实、强整改促提升。