XX审计关于巡察整改情况的通报.docx
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1、XX审计关于巡察整改情况的通报根据XX统一部署,202X年5月12日至7月16日,XX巡察组对X审计X进行了巡察。8月12日,XX巡察组向X审计X党组反馈了巡察意见。按照中国共产党巡视工作条例等有关规定,现将巡察整改情况予以公布。一、整体工作开展情况(一)高度重视,加强领导。局党组高度重视巡察反馈意见,召开专题会议逐条精研细读巡察组反馈的37个问题,深入学习领会市委第四巡察组提出的建议,进一步统一思想,提高认识,明确方向。为切实将问题整改到位,成立局党组书记、局长XXX同志任组长,党组成员为副组长,相关科室负责人为小组成员的领导小组。严格落实整改工作责任制,局党组书记作为整改工作的第一责任人,
2、党组成员按照分工,具体负责各项整改措施的落实,齐心协力抓好各项问题整改。(二)明确任务,强化职责。及时制定印发XX审计X党组关于XX巡察组巡察市审计局党组反馈意见整改落实方案的报告(X审组202X22号),将XX巡察组反馈的主要问题和意见,按照整改内容、整改措施、整改责任人、整改责任部门“四明确”的要求,确保相关分管领导分别牵头负责,相关责任部门具体整改落实,对整改工作实行菜单式、项目化精细管理。(三)多措并举,推动落实。建立并实施整改落实督查“台账式管理”和“销号制落实”制度,定期对整改任务进行梳理督查,全面掌握整改工作情况。对整改任务进行“挂号”,并实时跟进,要求不回避立行立改,不敷衍改出
3、成效,做到整改一个销号一个,确保件件有落实,事事有回音Q在抓好集中整改的同时,坚持举一反三、深刻反思,认真剖析问题产生的深层次原因,找准体制机制上的“症结”,建立长效机制各类审计方法案例报告模板搜索关注公众号内审网可查阅获取,内审网注二、反馈意见整改落实情况(一)贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署及省委市委要求不到位,落实审计监督职能有差距(1)关于落实“第一议题”制度不严格问题。整改情况:已完成主要措施:一是制定出台XX审计X关于贯彻落实“第一议题”制度的实施意见;二是建立“第一议题”学习资料库并保持动态更新;三是每月对落实“第一议题”制度进行自查。(2)关于针对理论学习流于形式,
4、联系实际不够问题。整改情况:已完成主要措施:一是强化学习安排,分层次制定学习计划,完善学习内容,合理安排学习进度;二是出台XX审计X党组关于进一步优化理论学习中心组学习的实施意见,明确规定理论学习的时间安排、内容安排、学习形式、研讨发言等;三是健全完善班子成员理论学习研讨交流机制,每次学习至少安排2名班子成员进行发言,交流发言内容及时整理归档。(3)关于理论学习效果差。整改情况:已完成主要措施:一是制定XX审计X全年学习计划表,安排学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等政治理论内容,夯实理论学习基础;二是利用周四集中学习、在线读书班等活动,及时印发党建学习资料,内容涵盖党建应知
5、应会、党风廉政建设、意识形态等相关方面的知识;三是各支部每周轮流刊发向党报到学习资料,内容包含党建、党风廉政建设、意识形态等方面,加强对党员干部的党性教育;四是每个月定期开展理论知识测试,及时检验学习效果。目前已开展集中学习10余次,在线读书班活动12次;目前各支部已编发学习资料16期,知识测试3次。(4)关于对保密工作不重视问题。整改情况:已完成主要措施:一是修订完善XX审计X保密工作制度,重新调整局保密工作领导小组,健全保密工作责任制;二是加强保密工作学习教育,党组会专题学习保密工作内容,对保密工作进行研究部署;三是在全局开展保密工作警示教育提醒会,加强保密工作安全管理,充实党员干部的保密
6、知识,提高保密意识,杜绝失密、泄密事件的发生;四是将保密工作执行情况纳入科室年终考核内容,作为科室和个人评优评先的条件Q(5)关于推动企业审计、金融审计有差距问题。整改情况:已完成主要措施:一是企业审计方面,X审计X在日常审计监督的基础上,按照上级审计机关统一组织安排,5年内对市属国有企业审计1遍。县级审计机关比照市审计局安排,结合地方实际,推进国有企业审计全覆盖;二是金融审计方面,按照上级审计机关要求,对地方金融机构和地方金融市场运行情况、防范化解金融风险情况等进行审计,推动提升金融服务实体经济能力,促进防范和化解金融风险。目前已开展XX农村商业银行股份有限公司2019年至2023年3月资产
7、负债损益情况审计。(6)关于“研究促审”行动效果不佳问题。整改情况:已完成主要措施:一是按照事业单位重塑性改革要求,在前期沟通的基础上,不再保留市审计政策研究服务中心;同时,向市委编办提请,在经济责任审计中心内设审计政策研究服务科;二是组织业务科室认真学习领会省审计厅下发的XX审计机关开展“研究促审”行动实施方案,对照方案要求推进审计项目实施;三是加大对审计对象职责履行、工作开展、所在行业领域特点等方面情况研究,摸清问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞,简明扼要地提出具体可操作的,可转化为具体政策措施的建议;四是切实履行审计整改联席会议办公室职能,加大对审计发现问题督促指导力度,建立问
8、题整改台账,实行问题台账销号制度,保障审计建议能够落地见效。(7)关于“经济卫士”作用发挥不充分问题。整改情况:已完成主要措施:一是建立健全制度机制,以市委审计委员会办公室名义起草制定关于深入推进审计全覆盖的实施意见,立足经济监督,聚焦主责主业,依法履行审计监督职责,拓展审计监督广度和深度,消除审计监督盲区,切实发挥常态化体检作用;二是加大审计整改督促指导力度,针对能够纠正的问题,依法提出审计处理意见,督促被审计单位纠正违规行为,针对无法纠正的违规问题,按照审计整改原则,指出被审计单位存在的制度缺陷,推动完善制度机制,堵塞制度漏洞,切实发挥审计监督效能;三是严控审计移送处理事项质量,强化审计组
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