2023审计部门职能介绍各类审计岗位职责说明书.docx
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1、2023审计部门职能介绍各类审计岗位职责说明书2023公司审计部职能介绍1在董事会审计委员会的领导下,依据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、内部审计制度及国家相关法律法规的相关规定,独立行使审计监督、评价权,在股份公司及控股子公司范围内开展内部审计工作。2、对股份公司及控股子公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行检查和评审。3、负责对股份公司及控股子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议。4、负责对股份公司及控股子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计各类审计干货模板资料可关注公众号内审网查阅
2、学习,内审网注对其经营效果进行评价。5、对股份公司及控股子公司重要经济合同的签订及执行情况进行审计。6、对股份公司及控股子公司的基本建设、技术改造项目进行内部控制管理审计、招标及评标工作程序评审、工程竣工结算审计和工程款项的支付流程审计。7、每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。8、按中国内部审计准则规范要求组织审计人员开展审计工作。运用适当的审计方法,收集充分的审计证据,做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作,在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。9、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识,积极参加各类审计业务培训
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