中央企业内控体系工作报告(模板).docx
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1、中央企业内控体系工作报告(模板)一、20*年度内控体系建设与监督工作情况总结按照关于印发关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施见的通知(国资发监督规(2019101号)关于做好2023年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知(国资厅监督(2023)299号)等相关要求,总结梳理2023年度内控体系建设与监督工作情况。(一)内控体系建设情况。1 .内控工作领导体制建设情况。内控工作组织领导体制特点、优势及创新情况等,集团及各级子企业党委(党组)、董事会、经理层等治理主体权责、工作方式及责任落实情况,主要负责同志内控工作第一责任落实情况等。2 .内控工作组织架构及履职情况。内控
2、、风险和合规管理监督职责整合优化情况,内控职能部门与各业务部门协同配合及履职情况,集团及各级子企业内控职能部门统筹内控工作总体情况、人才队伍建设及考核评价总体情况等。3 .内控制度体系建设与执行情况。集团及各级子企业内控制度制修订情况,重点介绍资金、金融、招投标、购销等重点领域内控制度标准化建设情况;针对不符合国家法律法规等外部监管规定、缺乏内控要求和风险应对措施、不符合不相容职务分离控制和授权审批控制等相关内控要求,以及专项风险评估、内控体系监督评价、责任追究制度规定不健全等情形,制定及修订完善内部制度、优化业务流程及完善控制机制等总体情况,重点介绍1-3项典型经验;结合国家审计、出资人监督
3、等外部监督发现问题,加强制度建设情况,以及重要业务领域、关键环节内部制度完善情况等;通过集中抽查、日常巡查、专项治理、竞赛争优、制度宣贯等方式强化制度执行情况等。4 .重大风险评估监测情况。重大风险评估预警监测工作机制特点、优势及成效,重大风险年度评估和季度监测组织部署、典型经验及工作成效;年度重大风险事件报告情况,应对处置机制及处置成效等。5 .信息化管控情况。对信息化管控总体集成优化及整合各相关业务情况,信息系统覆盖子企业、重要领嬷口关键环节情况。全面梳理企业各类各项业务信息化管控情况,排查中发现的未纳入信息系统的关键控制点、未自动预警等信息系统设置缺陷及改进措施等。6 .境外企业管控情况
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