采购验收管理规定.docx
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1、采购验收管理规定第1章总则第1条目的为规范本公司验收管理工作,确保所购商品符合公司生产需要,特制定本制度。第2条责任部门商品的验收工作由质检部门主导,会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收,对收到商品的数量和质量进行检验。第2章验收前的准备工作第3条收货准备1 .验收人员在收到采购部门转来已核准的“采购订单”时,按供应商、交货日期分别依序排列,并于交货前安排存放的库位,以方便收货。2 .对于需要按重量、长度、体积等方面计量的商品,应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收,不得虚估。3 4条待验商品处理已经到货等待验收的商品,必须在商品的外包装上贴上商品标签并详细注明货号、品名、规格、数量及
2、到货日期,并且应与已验收的分开储存,并规划“待验区”以示区分。第3章实施验收第5条商品到货后,验收人员应会同使用部门依“装箱单”、“采购订单”、采购合同等采购文件核对商品名称、规格并清点数量或过磅、测量重量,同时将到货日期及实收数量填入“订购单”,最后验收人员填写验收报告并在上面签字。第6条质检部门应当使用按顺序编号的验收报告,对那些没有对应采购申请的商品,一律不得签收。第7条质检部门验收完毕,对验收合格的商品应当编制一式多联、预先编号的验收证明,内容包括供应商名称、收货日期、商品名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等,作为验收商品的依据,并及时报告采购部门和财务部门。第8条验收过程
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