湘潭市司法局2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx
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1、湘潭市司法局2023年度部门整体支出绩效评价报告部门概况单位名称湘潭市司法局年度预算金额2619.44万元主管部门湘潭市人民政府单位基本职能(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。负责开展依法治市和法治政府建设考核工作。(二)贯彻执行国家、省关于司法行政工作的方针政策和法律法规。编制全市司法行政工作发展中、长期规划和年度计划并监督实施。(三)承担统筹规划市政府立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,报市政府批准后组织实施。负责跟踪了解各有关部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,
2、研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。(四)负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办有关地方性法规和规章草案的审查工作。负责立法协调。(五)承办市政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部门实施法律法规和规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂、报备工作。(六)负责指导全市规范性文件管理有关工作,承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办市政府及其部门规范性文件的登记工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。负责县市区规范性文件备案审查工作和市政府规范性文件的报备工作。组织开展规范性文件清理工作。承担市政府法律顾问工作,负
3、责对市政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。(七)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作,负责行政复议和行政应诉案件办理工作。(A)督促指导市直有关单位规范政府合同管理,负责市政府重大投资项目合同的起草或审核。(九)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。组织市政府常务会议学法活动。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人
4、民监督员选任管理工作,推进司法所建设。(十)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。(十一)管理市强制隔离戒毒所。指导监督司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。指导、支持和协助全市社区戒毒(康复)工作。(十二)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。(十三)负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法律职业资格证书申请的初审、呈报和证书发放有关工作,负责法律职业资格证书取得者的有关管理工作。(十四)负责全市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。(十五
5、)负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。(十六)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。管理直属单位领导班子和领导干部。协助各县市区管理司法局领导干部。(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。绩效完成情况部门整体支出管理和使用基本情况一、预算情况(一)年初预算情况2023年度我局部门预算支出预算总数为2283.55万元。其中基本支出1538.57万元(其中:工资福利支出1232.79万元,商品服务支出220.94万元,对个人和家庭的补助支出84.84万元);项目支出744.98万
6、元(其中:业务性支出576.98万元,项目性专项支出168万元)。2023年度核定我局“三公”经费支出预算23.57万元。其中公务接待费4.37万元,公务用车运行维护费19.20万元,因公出国(境)费用0元。(二)年中追加和调减预算情况年中一般公共预算收入追加预算284.86万元,其中人员预算费用追加132.42万元,项目预算追加152.44万元。年中收到其他收入27.90万元。(三)全年总预算情况全年一般公共预算收入年初预算收入2283.55万元,上年结转资金23.13万元,年中预算调整284.86万元,上年非财政拨款结转15.46万元,年中收到其他收入27.90万元,全年总预算为2634.
7、90万元。二、预算执行情况(一)经费支出情况2023年度经费支出2630.49万元,其中基本支出2045.46元;项目支出585.03万元。(二)三公经费支出情况2023年度三公经费支出16.30万元,其中公务接待费1.62万元,公务用车运行维护费14.68万元,因公出国(境)费用0元。未超过控制数。绩效目标完成情况一、预算执行通过规范预算支出管理,不断完善内部管理制度,理顺内部业务管理流程,我局各项支出总额均在预算总额内,年中追加资金均因政策落实进行追加,故我局的实际预算调整率为0。根据资金支出进度,预计基本支出控制率、项目支出控制率和三公经费控制率均小于100机二、预算管理为规范部门整体支
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