学校内部审计工作暂行规定.docx
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1、学校内部审计工作暂行规定第一章 总则第一条内部审计工作是学校内部监督体系的重要组成部分。根据中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定、中国内部审计准则、教育系统内部审计工作规定和河南省教育系统内部审计工作规定要求,按照“依法治教、从严管理”的原则,现结合学校实际情况,特制定本规定。第二条 本规定所称内部审计,是指由学校内部审计机构和人员通过对学校与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查,并进行确认、评价、咨询,旨在促进学校及所属单位完善内部管理控制、防范风险、提高效益,从而促进学校事业目标的实现。第三条学校依照上级有关文件设立独立的内部审计部门一一财务审计处
2、,实施内部审计工作。第二章内部审计工作原则第四条 根据学校的内部环境和内部审计资源的情况,科学合理地制订内部审计业务规划和年度审计计划。第五条 坚持审计检查与审计评价相结合,采用事前审计、事中审计、事后审计、跟踪审计等不同方式,组织开展不同类型的审计业务活动。第六条 关注涉及学校经济资源的各类业务活动,对学校所属各单位、各部门利用经济资源开展业务以及取得绩效的过程和结果进行审计。第七条立足于推进学校体制、机制和制度的建设与完善,发挥审计咨询功能,促进学校事业的发展。第三章 组织和领导第八条 学校根据国家政策精神和教育部要求、结合学校实际情况,成立学校内部审计工作领导小组(以下简称领导小组)。领
3、导小组是领导学校审计工作、统筹推进审计整改和审计结果运用的议事协调机构。领导小组由校长任组长,分管财务审计工作的校领导、纪委书记任副组长。领导小组办公室(以下简称办公室)设在财务审计处,办公室主任由财务审计处处长兼任,办公室成员由财务审计处人员组成。领导小组实行席位制。因工作变动等原因成员发生变更时,由继任者担任,不再另行发文。第九条 校长和协管校领导负责指导、督促内部审计部门开展工作,其职责如下:(一)推动学校内部审计机构及内部审计规章制度的建立和兀善;(二)听取审计部门的工作汇报,定期研究、部署和检查审计工作;(三)审批年度审计工作计划、审计报告,督促检查审计意见和审计决定的执行;(四)支
4、持审计部门和审计人员依法履行职责,协调相关部门在审计工作中的关系,保证审计工作正常进行;(五)研究审计结果公开和利用的方式,推动审计所揭示问题的整改;(六)为审计部门和审计人员履行职责提供必需的经费,并将其列入学校财务预算,为内部审计工作创造良好的工作环境和条件;(七)加强审计队伍建设,切实解决审计人员在培训、专业 职务评聘和待遇等方面存在的实际困难和问题,表彰和奖励成绩显著的审计人员。第四章 机构和人员第十条学校内部审计机构应加强审计质量控制,定期接受各级教育行政主管部门内部审计机构对所属高校内部审计工作进行的质量评估。第十一条 经主管校领导批准,财务审计处可委托社会中介机构对有关事项进行审
5、计;亦可根据学校的发展和资金流量、审计任务等工作需要,聘请特约审计人员和兼职审计人员。第十二条 内部审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识、业务能力和职业资格,定期接受内部审计职业培训。第十三条 内部审计人员应当依法依规履行职责,遵守内部审计准则和职业道德规范,保证审计业务质量,提高工作效率。内部审计人员不得兼职从事影响独立审计财务管理工作。内部审计人员在实施内部审计时,与被审计对象或审计事项有直接利害关系的,应当回避。第五章财务审计处审计的主要内容第十四条审计人员按照“审制度、审程序、审票据”的要求,主要对校内各部门的下列事项进行审计或开展专项审计调查:(一)财务收支及有关经济活
6、动;(二)预算执行和决算;(三)预算内、预算外资金的管理和使用;(四)专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用、经济效益和绩效管理;(五)货物及服务的采购,国有资产的购置、管理和使用;(六)对外投资项目;(七)内部控制和风险管理,按照领导小组的工作安排,每年对3至4个学校所属附院或系部相关业务进行内部审计;(A)校领导和上级主管部门交办的其他审计事项。第十五条 财务审计处对学校和所属单位财务收支及有关经济活动中的重大事项组织或实施专项审计调查,并向学校报告审计调查结果。财务审计处应当促进财务部门加强财务管理,对资 金收支的真实性、完整性、合法性以及账务处理的正确性进行监督,定期进行审计调查。第十六
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