公司员工出差补贴与差旅费报销制度.docx
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1、公司员工出差补贴与差旅费报销制度一、制度目的本制度旨在明确公司员工出差补贴与差旅费报销的标准、流程和管理规定,以提高公司员工出差效率,降低差旅成本,同时保证员工的合法权益。二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差补贴与差旅费报销行为,包括但不限于国内外出差、参加会议、培训等公务活动。三、出差费用预支手续:1 .出差费用主要包括住宿费、交通费、出差补贴等。2 .售后服务人员或现场安装人员预支出差费用的应填写借款单,经主管审批后与现场服务质量策划工作记录与完工总结一起提前(至少半日)交财务审核,报总经理批准后,可预支费用。3 .其他人员出差时需预支出差费用的应事先填写借款单,经上级领导审批后,报
2、财务部预支费用。四、差旅费报销1 .出差人员必须在出差后2日内填好外埠出差差费报销单或付款凭单,经主管复核确认,交财务审核无误后报销。出纳人员必须及时办理报销手续,及时清理出差预支的应收款款项。2 .出差发生的工作费用要有相应的正规发票,收据收条等不符合财税规定的不可报销。3 .超标准报销要写明原因,经主管批准、财务核实后报销。4 .出差期间如遇急病或意外伤害,凭当地医院出具的正规急诊结算发票及有效病历卡证明报销。5 .售后服务人员或现场安装人员出差报销单据与现场服务工作记录和现场服务质量策划工作记录与完工总结一并交生产助理核实,经财务审核无误后报销。6 .其他出差人员出差报销单据与“出差成果
3、报告”一并交部门主管签字、财务审核无误后报销。7 .出差报销必须实事求是,不弄虚作假。五、报销要求及标准(一)报销要求:1 .外地出差通常选择汽车、火车硬席、轮船三等舱。2 .特殊需要乘飞机、软卧、轮船三等以上舱位时,应事先由现场服务策划确定,并在借款单上写明交通工具的名称。3 .当地市内交通一般以公共交通为主。下列特殊情况由现场服务策划批准乘出租车:1)携带较多工具行李出差,难以乘坐公共交通时;2)现场安装项目,需在当地采购物品难以乘坐公共交通时;3)晚22点至凌晨5点间到达或客户所在城市的汽车站、火车站,公交已停运。4 .出差住宿以安全节约为原则,一般应在目的地附近寻找旅店或招待所,住宿费
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