费用报销借支付款财务制度.docx
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1、费用报销借支付款财务制度费用报销借支付款财务制度一、制度概述为规范企业的财务管理,加强费用报销和支付款的管理,保证企业资金的有效利 用和合理支出,建立费用报销借支付款的财务管理制度。二、费用报销制度1 .费用报销的范围:所有与企业业务运营相关的费用,包括但不限于差旅费、招 待费、办公费用等。2 .费用报销的流程:(1)费用报销申请:费用报销人填写费用报销申请表,并附上相关发票和票据 等证明材料。(2)费用审核:经费用审核人审核确认无误后,将费用报销申请表移交给财务 人员。(3 )财务核实:财务部门核实费用报销申请表和相关证明材料是否符合要求, 确认报销金额无误后通过审核,报销人员可以领取费用。
2、(4)财务记录:财务部门审核通过后将费用报销情况登记在财务系统中,作为 企业经费使用的一条记录。3.费用报销的注意事项:(1)发票和票据等证明材料必须真实有效,不得伪造或隐瞒真相。(2 )费用报销金额必须合理,企业不承担超过限额或不合理的费用。(3 )费用报销需遵守企业的相关规定和政策,不得违反法律法规和道德规范。三、支付款制度1 .支付款的范围:包括但不限于企业向供应商、合作伙伴等支付的货款、工资、 租金、税费等支出。2 .支付款的流程:(1 )支付申请:申请支付款的人员填写支付申请单,并将其交由财务人员审核。(2)财务审核:财务人员审核支付申请单和相关证明材料,确认支付金额无误 后,将支付
3、单移交给银行办理支付。(3)银行支付:经办人员按照支付单上的金额进行支付。(4)财务记录:财务部门将支付款情况登记在财务系统中,作为企业经费使用 的一条记录。3.支付款的注意事项:(1)支付金额必须合理,不得超出企业的资源承受能力和财务预算。(2 )支付款需遵守企业的相关规定和政策,不得违反法律法敏口道德规范。(3 )支付款需防止风险,如需支付前需要确认收款方的资金账户情况,并避免 虚假交易和信用风险。四、制度执行本制度由企业执行,企业员工必须严格遵守本制度规定,如有违反本制度规定的 行为,将依据企业相关规定给予相应处罚。企业应对本制度进行定期审查和更新,确 保制度能够及时适应企业的经营环境和管理要求。
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- 关 键 词:
- 费用 报销 借支 付款 财务制度