XX城投控股股份有限公司关于支付2022年度年报审计、内控审计费用的议案.docx
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XX城投控股股份有限公司关于支付2023年度年报审计、内控审计费用的议案各位股东:XX国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,负责公司财务报告审计及内部控制审计工作。该所在为公司提供审计服务期间,较好地履行了审计责任和义务,按时保质完成了审计工作。根据公司2023年年报和内控审计范围及内容,拟向XX国际会计师事务所(特殊普通合伙)支付2023年年报审计及内控审计费用共计人民币X万元。其中,年报审计费用人民币X万元,内部控制审计费用人民币X万元。上述费用支付按合同约定履行。以上议案请各位股东予以表决。XX城投控股股份有限公司董事会2023年6月X日
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