财务日常费用报销制度及流程.docx
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1、财务日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通工具用费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第二条费用报销的一般规定:1、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。3、按规定的审批程序报批。4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一主管业务负责人审核签字f财务人员复核f公司负责
2、人审批f财务付款。具体费用项目:1、差旅费:(1)公司员工因业务需要到时外地出差,必顺先填写外出培训(出差)批表,注明出差事由、时间、地点,报公司负责人批准。(2)购票:出差人员持审批过的出差申请复印件,到公司指定采购人员处申请购票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。(3)返回报销:出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜,填写“差旅费报销单”按规定的费用审批流程办理。2、电话费:(1)实报实销和限额内报销的:每月二十五日前由员工提供电信公司出具的实名发票报销联。(2)员工通讯费补助发放金额由指定人员统一编制电话费定额报销统计表
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