【最新】工厂费用报销管理制度.docx
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1、费用报销管理制度为了加强公司各有关费用的管理,提高员工工作效率,特制定本费用管理办法。1、费用支出本着以下原则进行管理:1.1、 工作需要出发,厉行节约,从严控制,在合理前提下争取费用最低。1.2、 责任明确,各部门负责人是部门费用的决策者和责任人。1.3、 费用发生情况公开、透明,财务部按月将各部门汇总数据,发送到部门负责人邮箱,提供查询。1. 4、财务部依据公司制度和流程的相关授权以及公司的费用预算为依据,完成各项费用的报销手续。2、差旅费:1.1 出差的费用:出差费用专指交通费、住宿费、伙食补助费。出差时的业务招待活动费按照公司业务招待费用管理办法执行,出差前做好活动计划并按规定申请招待
2、费用,特殊情况须经总经理授权或确认。1.2 出差的申请:各部门负责人应严格控制本部门出差人次,并在差旅费预算内安排部门人员出差。当事人应先填写“出差申请单”,按相关流程审批,在出差前将“出差申请单”交至公司人力资源部,特殊情况无法提前填写“出差申请单”的,须在出差第一天将情况通知人力资源部,回来后补办相关手续。1.3 、出差借款申请:2. 3.1出差申领备用金,须有公司“出差申请单”的批复同意,凭借有各主管级领导签字确认的“借款申请单”向财务部借款;2. 3.2出差借款原则上不超过当事人月工资总额,特殊情况由当事人在“出差申请单”上特别注明;2. 3.3出差借款的前提是当事人在出差之前在公司已
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