xx公司20xx年内部审计工作总结及20xx年内部审计工作计划.docx
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1、XX公司20xx年内部审计工作总结及20xx年内部审计工作计划20xx年公司内部审计工作在董事会的指导下,认真学习和执行审计署关于内部审计工作规定和内部审计准则规定要求,按照公司有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导公司内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度。一、审计工作的开展情况(一)加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。公司每季度组织相关人员就审计法、企业内部控制制度等法律法规及公司制度进行学习,加深了干部员工对内部审计的认识,建立了
2、良好的内部审计环境。(二)加强对具体项目的审计工作。严格按照审计计划对物资采购、内控执行情况进行专项审计。聘请专用机构对公司年度经营情况进行了全面审计。审计人员采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法,将审计监督的关口前移,为公司高质量发展提供了审计保障。二、存在的问题及整改措施尽管我们在内审工作中做了一些工作,也取得了一些成效,但还存在一些问题需要我们探索和改进。主要是内审人员专业度不高。20xx年,我们要加大内审工作,特别在注重内审人员培养和加大对子分公司的审计力度方面做好工作。三、20xx年内审工作计划(一)年度审计工作要求20xx年内部审计工作将紧密围绕公司发展目标,树立以“监督促治理
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