业务招待费用管理制度.docx
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1、业务招待费用管理制度1、目的为加强业务招待费管理工作,堵塞漏洞,减少不合理的支出,在合理的范围内最大限度服务客户,特制定本办法。2、适用范围业务招待费包括因业务招待而发生的餐费、娱乐费、礼品费、接送交通费、旅游费、住宿费等应酬招待开支。3、业务招待费报销要求3.1 事前审批:3.1.1 经办人员在业务招待费开支前,必须事先填制业务招待费申请表,由客服部审批并经公司领导审批后交人力资源部执行;3.1.2 员工在外地出差(不包括市场部驻外人员)需招待客户,应事先电话申请,经部门领导口头同意后方可执行。3.2 不可代报:业务招待费的报销必须严格遵循“谁发生,谁报销的原则,严禁公司内部和部门间人员代报
2、。3.3 共同原则:原则上应由公司两名或两名以上员工共同外出应酬,总经理特批除外;报销时至少需要一名外出招待的公司员工在“付款通知书上共同签字确认。3.4 单一原则:原则上只能是一家商家的发票或者收据,并与申请表的商家保持一致。如有第二家及以上商家需在发生前电话报请上级直接主管口头同意。3.5 统一原则:3.5.1 招待客户住宿费由公司人力资源部统一预订办理,统一支付;3.5.2 赠送客户礼品由公司统一采购,经办人按照实际需要登记领用。3.6 及时性原则:3.6.1 业务招待费发生在厦门本地的,报销工作需在业务招待事项完成3个工作日内送达财务审核;3.6.2 业务招待费发生在出差地的,报销工作
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