黄材镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx
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1、黄材镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门职能概述机关:负责政府全面工作;负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理;负责本镇及村(社区)组织财务核算、管理;负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作。司法所:负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。社会事务综合服务中心:社会救助、低保发放等;计划生育政策、法规咨询服务,生育证、流动人口证发放等;组织开展各种文化娱乐活动,搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产,宣传党的路线、方针、政策,办好本镇宣传工作等。政务服务中心:主要负责优化营商环境事务
2、协调,办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项;负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核;负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。农业综合服务中心:主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。(二)机构设置2023年黄材镇共辖17个村(社区)、252个居民小组,乡镇总人口6.75万,现有村(社区)干部113人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心、一队,即政府机关、司
3、法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队。二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成目常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算数3351.57万元,实际支出数3371.46万元,其中:人员经费2821.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;商品和服务支出179.2万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修(护)费、会议费
4、、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等;其中资本性支出0.85万元,主要包括办公设备购置等。对个人和家庭的补助支出369.66万元,主要包括生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等项目支出。项目支出是指乡镇各部门为履行工作职能,完成工作任务,需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。2023年项目支出预算数8267.5万元,实际支出数9227.66万元,其中一般公共服务支出1469.78万元,主要用于人大政协事务、食安监管、机关运转与服务
5、等方面;国防支出5万元,主要用于人防疏散基地建设,公共安全支出2.1万元,主要用于社区矫正和安置帮教等;教育支出62万元,主要用于松柏小学维修改造、崔坪小学基础薄弱学校改造工程、谢滨中学教师宿舍楼改造及化粪池配套工程等方面;文化旅游体育与传媒支出24.76万元,主要用于文物保护及旅游基础设施建设等方面;社会保障和就业支出564.95万元,主要用于抚恤金、五保户丧葬补助、残疾人事业、春节慰问、临时救助、就业培训、移民扶持等方面;卫生健康支出55.47万元,主要用于公共卫生服务、新冠肺炎疫情防控等方面;节能环保支出231.44万元,主要用于土壤污染防治、农村环境卫生、垃圾中转和处理、污水处理厂建设
6、及运营等方面;城乡社区支出1423.82万元,主要用于城乡社区管理事务、基础设施建设等方面;农林水支出3536.48万元,主要用于农村公益事业、农村道路建设、防疫员补差、其他农业支出、生态公益林、森林生物防火林带、水利建设、林业建设、精准扶贫、村级转移支付、村级公益事业财政奖补项目等方面;交通运输支出968.81万元主要用于公路建设等;商业服务业等支出0.5万元,主要用于其他商业流通事务支出;灾害防治及应急管理支出40万,其他支出842.55万元,主要用于环卫治理、基础设施建设及社会福利的彩票公益金支出。三、资产管理情况2023年我单位新增固定资产原值71.41万元,从资产类别分析,新增通用设
7、备0万元;新增通用设备26.67万元,占新增资产的37.35%;新增专用设备197万元,占新增资产的2.76%;新增家具、用具、装具及动植物42.78万元,占新增资产的59.91%。我单位无新增无形资产。截至2023年12月31日,按照使用情况,我单位固定资产原值总计1240万元,其中自用1240万元、闲置0万元、其他0万元;无形资产总计242.04万元,其中自用242.04万元,闲置0万元。2023年我单位无出租出借资产、对外投资资产、无资产处置、无资产收益。我单位制定了固定资产管理制度,由各办公室提出申请,经主管领导同意后,政府集中采购,由使用人负责使用、保管,并做好日常维护。对于新增的固
8、定资产及时做好录入、核实、存档,及时做账,做到账账相符。如有报损报废资产,由资产管理员整理相关资料,报上级资产管理部门备案核销。坚持厉行节约、反对浪费的原则,以存量制约增量,严格按标准配置各类资产,确保了国有资产在保障单位正常运转、提供社会各项公共服务方面发挥积极作用。四、部门整体支出绩效情况(一)预算配置截至2023年12月31日,编办核定编制人数168人,实有在职人数141人,其中:行政人员48人、全额事业人员57人、差额事业人员36人,在职人员控制率为83.93%o1、收支预算情况2023年收入预算数11619.07万元,其中,一般公共预算拨款619.07万元。2023年支出预算数116
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