事业单位政审个人总结六篇.docx
《事业单位政审个人总结六篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《事业单位政审个人总结六篇.docx(18页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、事业单位政审个人总结六篇第1篇:事业单位政审个人总结X年,我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以“X”重要思想为指导,以科学发展观为统领,积极学习贯彻新的审计法和今年上级市计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用,较好地完成了年度各项工作任务。一、全年主要工作目标完成情况X年我局审计项目市审计局考核指标为X项(区考核为X项)。预计至12月底
2、可以完成审计项目X项,其中:财政预算执行和决算审计X项,财政财务收支审计X项,领导干部经济责任审计X项,专项资金审计调查X项,固定资产投资审计X项。完成市审计局下达年度任务指标的X%,完成区下达年度任务指标的X%,同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为X万元,查处违规资金X万元,管理不规范资金X万元,损失浪费资金X万元,其中:应上交财政X万元,应减少财政拨款X万元,应归还原资金渠道X万元。二、主要工作情况(一)审计监督力度进一步加大1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础,加强对财政资金的监督,注重规范财政收支
3、行为,优化财政支出结构,促进财政资金更加合理、有效地使用,减少损失浪费。今年以来分别对X区、开发区X年度财政预算执行和其他财政收支情况和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计,重点对预算分配、预算支出的审计,加强对部门预算、财政专项资金的审计监督,并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计,延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算,同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设资金纳入审计范围。通过审计,发现部分应上缴入库的资金未及时入库,部分土地出让金未及时收回,“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入,长时间挂帐未及时清理,部门细化预算编制和审核工作的准确性有
4、待提高,部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的管理,推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财政管理水平的提高。2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度,促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看,发现存在资产疏于管理;财务管理和帐户处理不规范,往来款项结算、清理不及时,奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计,揭示了问题,维护了国家的财经秩序,引起了被审计单位的重视,促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。3、领导干
5、部经济责任审计工作进一步推进。今年来,分别对区XjIi长、区X局ji长、区府X主任、X街道原主任等X名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范,往来款项没有及时结算清理,应交纳的税款没有按规定交纳,有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计,促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善,增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识,加强了对领导干部权力制约和监督,为区委管理、评价和考核使用干部服务。4、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目X项,分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作
6、医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。通过审计调查,揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题,并针对性地提出了审计意见和建议,促进被审计单位进一步完善制度,规范管理,防范风险,确保资金安全运作。同时,也为领导机关提供了决策依据。5、政府投资项目竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展了区X商业广场建设项目、X园污水泵站及压力管工程建设项目、X国道X至X段及沿海中线X段建设项目竣工决算审计(该项目前正在审计实施中,争取年内结束)。区X商业广场建设项目和X国道X至X段
7、及沿海中线X段建设项目是我区政府投资基建的重点项目,在审计中我们做好跟踪工作,全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端,严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题,对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。同时,在X商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题,为国家挽回了大额资金损失,促进了反腐倡廉工作,有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强和目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视等信息,受到区委、区府领导的高度重视,分别在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“X之窗
8、”上刊载。(二)加强内部审计工作。在对去年的内审工作进行了总结的基础上,制订了X年度内审工作计划,成立了X区内部审计分会,召开了内审工作会议,交流内审工作经验。分会领导能够深入一线了解情况,并能加强指导,建立了内审考核制度。根据市内部审计协会的会议精神,认真做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际,全年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训二批15人次。通过培训,内审人员业务水平和工作能力得到了进一步的提高。建立审计档案评比制度,使基层内审工作有序地开展,进一步发挥了内部审计职能的作用,促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工作。(三)加强审计宣传工作。认真学习贯彻修订后的审计法,明确了新
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 事业单位 政审 个人 总结