内部审核控制程序.docx
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1、内部审核控制程序制订:日期:审核:日期:批准:日期:发行日期:实施日期:序号修订生效日期修订内容摘耍版次页数修订人审核人批准人1首版发行AO51 .目的实施内部品质审核以及时发现问题并采取适当纠正与预防改善行动,以验证品质制度的有效性。2 .范围本公司除财务部以外所有部门皆为审核范围。3 .权贵3 .1年度内部审核计划:由管理者代表制订,总经理核准。4 .2内部审核之负责及协办:由管理者代表负责。4 .定义无。5 .作业内容5.1 内部审核控制流程图:(附件1)。5.2 年度年度内部审核计划表拟订:由管理者代表拟定计划呈总经理核准后,据以执行。5.3 内部品质审核小组:由内审员组成。5.4 审
2、核人员之资格曾受过内/外部的内部审核课程的人员并经考核合格。5.5审核频率内部品质审核应按被审核部门状况及重要性,依年度审核计划举行,每年最少一次。每次审核间隔时间不能超过12个月。5.6审核计划可依需要提出专案内部审核计划及实施。5.7审核作业程序:5.7.1依年度内部审核计划,编写内部审核实施计划审核组长于审核前召开首次会议,与参与该次审核组员讨论审核计划与项目,并作成会议记录。5.7.2审核结果,由审核人员开立内部审核报告。5.7.3缺失评判:5. 7.3.1严重不符合项:a.ISO9001:2015规定应有程序未有建立。b.质量手册有但未有执行。c.程序中有规定但未执行程序中明定之事项
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