东港公司2022年大监督体系实施方案.docx
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1、东港公司2022年大监督体系实施方案为适应当前及今后一个时期党风廉政建设和反腐败工作需要,切实推动“两个责任”落实,压紧公司各专业线在分管领域的监管职责,压实纪委对各专业线监管责任落实情况的“监督的再监督,严肃六大纪律,防控业务领域的违规违纪风险,进一步规范党员领导干部及各级管理人员行为,着力构建专职监督与业务监督相结合,属地责任与直线责任相结合的大监督体系,特制定本方案。监督主体、对象、范围、内容监督的主体是专职监督部门(纪委)与业务监督(公司各部门);监督的对象是全体党员领导干部及各业务专业线在管理岗位工作的员工的行为;范围是东港公司机关及所属各单位、各控股公司;监督内容是各专业线重点监督
2、部位的违规违纪风险。二、大监督工作组织机构及职责(-)大监督工作领导小组组长:副组长:成员:*领导小组安排部署大监督工作,定期听取各专业部门监督情况汇报,研究并解决在大监督运行中出现的问题。(二)联合监督室领导小组在纪委办公室下设联合监督室,联合监督室主任由纪委办主任兼任,压实“监督的再监督”职责。体负责大监督制度建设;大监督工作的组织协调;牵头组织“监督部门联席会议”;收集、汇总各部门监督检查发现的问题和整改情况;对移交问题线索进行分类处置、跟踪落实等工作。(三)各专业部门各专业部门负责履行本专业线“违规违纪风险的监督管理职责。将对“违规违纪风险的监督检查,融入到各专业线的各项业务检查和日常
3、监督管理工作中,要避免流于形式“为监督而监督”;要避免重复工作,在实际业务工作中做好党风廉政建设和反腐败“一岗双麦的落实。三、大监督工作流程(-)年度监督计划每年初各专业部门将本专业线“违规违纪风险”的监督管理工作列入年度监管工作计划,年度监管工作计划必须切合实际,经分管领导审核后报联合监督室备案。(二)专项监督检查1 .各部门按监督计划开展监督检查,查证的问题及整改建议经分管领导审核后,向被检查单位下达整改建议书并监督整改,同时填写问题及整改进度汇总清单(见附件2 ),在检查结束后10个工作日内,报联合监督室备案。各专业部门按管理权限对问题进行分类处置。第一类:立行立改,对各部门监,检查中发
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