某集团公司《授权及流程审批管理制度》.docx
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1、某集团公司授权及流程审批管理制度第一章总则第一条目的为规范集团授权决策流程,加强集团经营管理、内部控制和风险防范,建立合理的授权机制,落实审批责任,提高决策效率,特制定本管理制度。第二条适用范围本制度适用于集团各条线、各子公司。各板块应根据自身经营特点和管控模式,制定具体实施细则,以保证本制度的贯彻和执行。第三条流程分工及责任本制度所称审批权限是指审批人对授权范围内事项做出决定的权利,按照谁审批,谁负责的原则,各级审批人并对其决定承担相应的责任。(-)流程发起人(申请人或提报人)1发起某项流程的人,对所发起事项资料或数据的准确性、资料的完整性负责,负直接责任。2、发起人资格要求:(1)流程发起
2、人须是某项流程事项的具体经办人或主要负责人,是流程事项的提出者或处理者,是办理流程中事项的直接责任人,须对流程事项内容有全面的了解。(2)所有需经董事长审批的流程,须由部门负责人发起。(二)发起人所在部门的领导发起人所在部门的领导,负责对发起人发起事项的真实性、流程合规性进行审查,并提出明确意见完成审核。对不符合要求的及时退回处理。发起人所在部门的领导对流程事项的真实性、流程合规性负责,负主要领导责任。(三)业务主管单位审核人业务主管单位审核人是指主管某项业务的专业对口单位(如财务、成本、营销、设计、工程、人力等专业条线对口单位)的责任人,是对发起人发起事项进行专业的审核提出专业审核意见,履行
3、专业审核职能,负责审核流程事项资料数据的准确性、真实性及申请依据的完整性,负专业监督指导责任。(四)审批人是指对某项授权流程事项进行批准决策的人,是对流程发起事项的合理性和必要性做出同意与否的判定,负监管责任。第二章授权管理第四条授权机构集团企管中心负责各板块授权事项的管理,主要职责:(-)组织相关单位起草各条线的授权体系,对授权内容进行初步审查,上会讨论、审核、报批及发布工作。(二)负责、督导落实集团授权管理工作,检查授权执行效果。(三)不定期对授权流程的合理性进行优化、修订。第五条授权类别和形式(-)集团对各条线的授权统一通过XXX条线审批授权表的方式进行。(二)授权不明确时,下级单位应当
4、向上级授权单位请示并取得明确授权,下级单位不得以授权权限不明而做任何擅自行动和决定。(三)其他1、报备:指审批人在对某项流程进行审批前,需先向上级线下汇报请示,同意后方可线上进行审批。2、备案:指将经权责审批人审批后的资料文件向上级主管或业务主管单位存档以备查考。第三章流程管理第六条流程发起要求(-)流程发起人作为第一责任人,在发起流程时,需将原因及主要依据表述清楚,要求逻辑清晰,简单明了。对于需要多部门审核的流程,发起人应先进行线下沟通(线下沟通至少包含直接上级和相关业务部门负责人),达成一致后才能发起流程。(二)流程资料上传与检查经办人发起流程时,需要上传相关附件资料的,应检查资料的完整性
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