某公司稽核实施办法.docx
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1、某公司稽核实施办法第一章总则第一条为了加强公司内部稽核监督,改善经营管理,维护财经法纪,防范金融风险,实现稳健经营,根据国家的金融法律、法规及政策的要求,结合本公司的实际情况特制定本实施办法。第二条稽核工作必须以国家各项经济金融政策、法规和公司有关规章制度为依据,以检查、调查等为手段,以加强公司内部控制制度建设,防范金融风险为目的。第三条公司设立专职稽核部门,配备专职稽核人员,专职负责稽核工作。第四条稽核部应及时按照规定向公司领导和董事会、监事会报送相关报告。第五条被稽核的部门,应积极配合稽核部门开展工作。第六条稽核人员应实事求是,坚持原则,忠于职守、严守秘密,依法稽核。不得滥用职权、徇私舞弊
2、、玩忽职守。第二章稽核工作任务第七条稽核工作的主要任务:(-)月度稽核:稽核部每月收集各部门业务完成资料,对各项经济活动和业务操作是否符合国家政策、法规和公司制度进行稽核监督。每月31日完成上一个月度的稽核报告。具体内容包括但不限于:1信贷业务合规性稽核;2 .投资业务合规性稽核;3 .资金业务合规性稽核;4 .财务合规性稽核:包括公司资产的完整性、会计报表的真实性、财务规章制度和操作规程、费用开支等方面。(二)季度稽核:季度稽核突出重点,重点强调制度执行情况及季度工作任务完成情况,具体内容以稽核通知为准。每季首月31日完成上一个季度的稽核报告。具体内容包括但不限于:1 .贷后管理业务合规性稽
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