旅游股份有限公司合规管理暂行办法.docx
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1、旅游股份有限公司合规管理暂行办法第一章总则第一条为推进峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司)法治国企建设,建立健全合规管理体系,有效防控合规风险,确保公司高质量发展,根据中华人民共和国公司法中华人民共和国企业国有资产法等法律法规、上市公司治理准则和公司章程有关规定,参照四川省省属企业合规管理指弓1(试行)(川国资法规202314号)、乐山市国有资产监督管理委员会关于印发乐山市市属国有企业合规管理指引(试行)的通知(乐市国资监(2023)4号),结合公司实际,制定本办法。第二条本办法适用于公司各部门、各分公司及全资、控股和拥有实际控制权的子公司的合规管理工作。公司党委、董事会、监事会、经理层、
2、各部门、各分(子)公司以及全体员工在各自的职责权限及授权范围内负责并参与公司的合规管理工作,遵守合规管理办法及要求。各子公司应按照其公司章程规定,遵循本办法整体原则制定实施细则,实施细则报公司审计法务部备案。第三条本办法所称合规,是指公司及其员工的经营管理行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则以及公司章程、规章制度等要求。第四条本办法所称合规目标,是指公司秉承依法、合规、审慎和稳健的经营理念,遵循国家法律法规、监管规定、行业规则和行为准则,建立健全合规管理框架,在公司风险管理体系下,实现对合规风险的有效识别与管理,确保公司依法合规经营。第五条本办法所称合规风险,是指公司及其员
3、工因不合规行为,引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。第六条本办法所称合规管理,是指公司以有效防控合规风险为目的,公司各部门、各分(子)公司及其员工的经营管理行为为对象,开展包括制度制定修订、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。第七条本办法所称合规责任,是指公司及其员工在履行职责过程中,有义务严格遵守适用规则的要求,严格依照公司相关制度行事,若有违反,则需要按规定承担相应责任。第八条合规管理坚持以下原则:(一)统筹协调,分层管理。公司搭建合规管理整体框架,并对各部门、各分(子)公司合规管理工作进行指导、监督、检
4、查、评价和考核;各部门、各分(子)公司落实合规运营主体责任,负责组织实施本单位合规管理工作。(二)全面覆盖,突出重点。公司坚持合规要求覆盖各部门、各分(子)公司、各业务领域及全体员工,贯穿决策、执行、监督全流程;突出对重点领域、重点环节和重点人员的合规管理,以重点合规带动和促进全面合规。(三)强化责任,协同联动。公司建立全员合规责任制,各部门、各分(子)公司明确管理人员和各岗位员工的合规责任并督促有效落实;构建业务部门、合规管理部门及监督部门各司其责的“三道防线,实现公司合规管理与现有管理机制的协同联动。第二章合规管理组织及职责第九条公司合规管理按照“统一领导、分工负责、全员参与”的工作机制,
5、建立公司党委、董事会、监事会、经理层、各部门、各分(子)公司以及全体员工主动合规与合规管理相结合的全方位、多层次的合规管理组织架构。第十条公司党委按照“三重一大”集体决策规定,负责统筹推进合规管理工作,研究合规管理牵头部门及负责人,对董事会、监事会、高级管理人员的合规经营管理情况进行监督,对合规管理的重大事项研究提出意见,按照权限研究或决定对有关违规人员的处理及容错免责事项等合规管理有关重大事项。第十一条公司董事会主要负责审批公司合规管理基本制度、合规管理年度报告,决定合规管理部门的设置和职能,按照权限研究或决定有关违规人员的处理事项等合规管理有关事项。第十二条公司成立董事会合规管理委员会,与
6、公司依法治企工作领导小组合署办公,对合规管理有关重大事项提出意见建议,指导、监督和评价合规管理工作,推动完善合规管理体系。合规委员会下设办公室,设在审计法务部,承担合规管理委员会日常工作。合规管理委员会的职责主要包括:(一)根据董事会决议,建立健全合规管理组织架构;(二)审议公司合规管理基本制度、合规管理年度报告;(三)审议批准公司合规的具体制度;(四)审议批准公司重大合规风险事项及报告;(五)监督各部门、各分(子)公司合规管理制度建设与执行情况;(六)保障合规管理部门及合规工作人员独立履行合规管理职责,提供相应的履职条件;(七)指导、监督、两介合规管理工作;(A)经公司董事会授权的职责。第十
7、三条公司经理层主要负责建立健全合规管理体系,拟订合规管理组织机构设置方案;拟订公司合规管理基本制度及制定具体制度,并组织制度实施;审批合规管理年度计划;审议合规管理年度报告;及时制止并纠正不合规的经营行为,按照权限对违规人员进行责任追究或提出处理意见;公司章程或经董事会授权的其他合规管理职责。公司总经理和其他经理层成员依其职责和授权权限,对所分管领域的经营管理活动合规性负领导责任。第十四条公司合规管理的第一道防线”为公司业务部门及各部门、各分(子)公司。按照“业务工作谁主管,合规责任谁承担原则,业务部门及各部门、各分(子)公司是本业务领域合规管理责任部门,主要职责为:(一)建立本级合规管理体系
8、,履行合规管理职责;(二)建立制度制定、重大事项决策、重要合同签订、重大项目运营等经营管理行为的合规审杳机制;(三)主动识S1k报告、控制履职过程中的合规风险;(四)受理职责范围内业务的合规咨询,提供合规建议;(五)坚持合规从业,对自身行为的合规性承担直接责任;(六)业务部门负责人、各部门、各分(子)公司领导干部、关键岗位人员签订合规承诺书;(七)监督和举报违规行为,组织或配合进行违规问题调杳并及时整改;(八)开展职责范围内业务的合规培训,培育合规文化;(九)编制本单位合规管理报告。第十五条公司合规管理的第二道防线为公司合规管理牵头部门(法律事务部门),负责组织、协调和监督合规管理工作。研究起
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