南昌市林木良种管理站2017年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表.docx
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1、南昌市林木良种管理站型Z至度部门整体支出绩效评价指标体系评分表一级I二级指标三级指标目标值完成情况得分一级指标二级指标三级指标目标值完成情况得分指标名称评分标准投入(15分)部门目标设置情况(5分)目标的明确性(3分)部门的职责是否明确清晰,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。1 .是否设定了中期规划;2 .是否设定了年度目标:3 .是否明确了年度承担的重点工作。达到目标值得3分,少一项扣1分。三项全部符合第1项:完成第2项:完成第3项:完成3目标的合理性(2分)部门所设立的活动是否合理.活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。评价要点:1 .活薪标的设定是
2、可量化的,可通过清晰.可衡量的关键指标值予以体现;2 .在活动目标设定时,将关键性指标分解为具体的工作目标与工作任务。达到目标值得2分,少一项扣1分。两项全部符合第1项:完成第2项:完成2部门预算配置(10分)财政供养人员控制率(3分)部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)100%o在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。达到目标值得3分,每超出1人扣0.1分,扣完为止。目标值100%在职人员数:7人
3、编制数:6人控制率:116.67%2.9指标指标名称评分标准“三公经费”变动率(4分)部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数)100%“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费.公务车辆购置及运行费和公务招待费。达到目标值得4分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=三公经费”变动率X4X10,变动率达10%以上的扣4分。目标值0%本年度“三公”预算数:2.3万元上年度“三公”预算数:18万元变动率:27.78%0项目
4、安排率(3分)部门(单位)本年度项目预算安排额度与部门预算总安排额度的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责的保障程度。项目安排率=(项目安排金额/部门预算总金额)X1OO%。以部门预算批复为准。达到目标值得3分,采用完成比率法计分:得分=项目支出安排率60%X100%3o(注:追加的专项资金须纳入项目总金额及部门预算总金额)目标值260%项目安排里:42.32万元预算数:123.10万元安排率:34.38%1.72过程(60分)部门会计核算管理(35分)预算完成率(8分)通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的执行情况。预算完成率=(上年结余结转+年初预算+本年
5、追加追减预算-年末结余)/(上年结余结转+年初预算+本年追加追减预算)100%o达到目标值得8分;100%结果290%,得7分;90%结果280%,得5分;80%结果270%,得3分;结果V70%得0分。目标值:100%预算完成数:177.58万元预算数:177.58万元完成率:100%8预算调整率(2分)部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度O预盲加整率=(本年追加预算/年初预算)100%o达到目标值得2分,超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.1分,扣完为止。(注:增人增资.中央.省级下拨资金.财政统筹奖金除外,其余均须纳入)目标值10%预算调整数:41.34
6、万元预算数:81.76万元调整率:50.56%0一级二级指标三级指标目标值完成情况得分指标指标名称评分标准支付进度率(5分)部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。半年支付进度=部门上半年实际支出(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)100%全年支付进度=部门全年实际支出(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)oo%半年进度:结果250%,得2分;50%结果240%,得1分;结果40%,得0分。全年进度:结果:100%,得3分;100%结果290%,得2分;90%结果280%,得1分;结果80%,得。分。共计5分。目
7、标值:100%上半年支出数:65.12万元上半年支出率:36.67%全年支出数:177.58万元全年支出率:100.00%3结转结余率(5分)通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)X1oO%。达到目标值得5分,未达到目标值的每增加0.5个百分点扣0.1分,扣完为止。(注:追加资金的结余结转额度须纳入计算)目标值:0%结转结余数:0万元预算数:177.58万元结转结余率:0%5公用经费控制率(5分)通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的
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