【最新】商品购、销管理制度(生产制造企业、贸易企业通用).docx
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1、商品购、销管理制度第一章总则第一条为了加强商品购、销的管理,防止库存积压、滞销因管理造成的坏帐等损失,结合公司的实际,特制定本制度。第二章合同第三条商品购销合同必须由销售部(国际或国内,以下统一简称销售部)指定人员签订。合同签订人员须认真学习合同法及有关法律和公司规定,不得因此而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书,经销售部经理审定后,报公司总经理批准,方可签署。第四条购销合同:销售部由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。第三章商品的采购第五条商品的采购,按每月加工、销售计划及一定数
2、量的库存,经销售部经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响加工或销售,也应避免因超计划采购带来积压或损失。第六条采购人员采购商品时,应填写请购单(格式附后),经销售部或技术开发部经理审核同意后报总经理审批;方可采购。管理用商品的采购,如固定资产、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购商品的部门经理审核后,由综合部负责汇总,报总经理批准后由办公室统一购买(专用商品除外)。第七条办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,销售部已报总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表,报财务部审核后,方可付款。第八条财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手
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