费用支出审批制度.docx
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1、费用支出审批制度为规范费用支出的审批程序,保障公司日常业务正常运行,监督和控制费用的合理支出,特制定本制度。一、定义:费用支出,包括差旅费、市内交通费、通讯费、办公费、业务招待费、汽车费、培训费、会务费以及其他费用性支出。二、审批原则:1、在预算内的费用实行二级审批制,一般人员费用报销由部门经理、销售总监审批,部门经理的费用报销由销售总监审批,销售总监费用报销由执行董事审批。2、凡在预算外的费用均需提交到执行董事审批。三、审批程序:1、报销人:填制费用报销单,并依程序提交各级审核后报销。2、部门经理:负责审核本部门报销人的费用报销单内容是否真实合理。3、销售总监:负责费用报销单的最后审批(如报
2、销人是销售总监,则按照第二条审批原则规定人员进行审批)4、出纳:负责在报销人报销时,对费用报销单所附单据是否完整、合法、合理、合规报销金额是否真实审核无误后付款或核销借款/代垫费用。四、费用报销详述:1、差旅费详见差旅费报销制度相关规定。2、市内交通费2.1 市内办理公务,经部门经理批准,可乘坐出租车,否则应乘坐公共交通工具。2.2 市内交通费一个月报销一次,不得多月累积报销。报销时需填写市内交通费明细表。3、通讯费3.1公司办公室人员给予每月IOO元的手机通讯费补贴(当月入职和离职没有);部门经理(含)以上的通讯费,能提供有效的通讯发票(充值发票除外)的,需以书面形式说明原因并附话费详单,经
3、销售总监审批后,在最高报销限额300元内允许实报实销。3.2手机通讯费每月月初报销一次(提供有效通讯发票由部门经理审批),不得多月累积报销。3.3办公固定电话通讯费,由人事行政部人员每月前去营业厅打印发票及话费详单,报销售总监审核。人事行政部根据通讯费情况摊费用,发现不合理情况,经销售总监授权进行审查,并出具处理意见上报。4、办公费4.1办公费是指购买包括办公文具、办公用品、低值易耗品等发生的费用。4.2常规的办公用品,每月末由各部门指定人员统计填报下月的办公用品申购表,人事行政部汇总后统一提交办公用品采购单由销售总监审批后购买,员工领用时需领用签字。特殊情况下,员工经部门经理同意可自行购买办
4、公用品,凭商品清单及负贵人签字确认和发票填写费用报销单报销。4.3采购完成,复核人验收无误后,凭发票、商品清单及负责人签字确认的采购单填写费用报销单报销。人事行政部根据领用情况摊费用,发现不合理情况,经销售总监授权进行审查,并出具处理意见上报。5、业务招待费5.1 业务招待费指公司及员工为对外开拓市场,维护客户和政府、单位关系,实现销售或其他经营目标而发生的各种交际应酬费用,包括为相关人员发生的礼品、餐饮、旅游、娱乐及其他费用。5.2 业务招待费产生前,应按以下权限进行申请:单次业务招待费,预计费用在RMB200元以内的,需要事先征得部门经理的同意:单次业务招待费,预计费用在RMB200元以上
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