2023年度ISO22000:2018食品安全管理体系内审检查表.docx
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1、2023年115022000:2018食品安全管理体系内审枪查表本内审检查表根据IS022000:2018食品安全管理体系的要素对管理层、食品安全小组、采购部、运营部、营销部、采购部、综合部进行的2023年度内审情况进行现场检查,并做好记录。具体情况如下:受审核部门:管理层(法人、管代)审核日期:2023年8月26日审核员:标准条款检查内容检查方法结果提问文件现场4.组织环境。体系的建立。1.按本标准要求建立食品安全管理体系,加以实施和保持,并进行更新。符合2.确认本次审核的食品安全管理体系范围。3.体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品安全危害能否得到识别、评估和控制,以确保组织产品不
2、直接或间接伤害消费者。4.是否分析了组织及所处理环境,包括内、外部的环境状况。5.是否理解了与组织环境管理体系有关的相关方的要求、合规义务的要求。6.有无明确环境管理体系的应用范围、边界。7.有无明确环境管理体系所需的过程。5.2方针。1.方针的制定。1.是否制定了文件化的质量安全方针?符合2.方针的内容。2.是否与组织的宗旨相适宜符合3.是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模?4.是否提供建立和评审目标的框架3.体系策划。5.最高管理者怎样保证对食品安全管理体系进行策划,以满足4.1要求,并支持食品安全的目标的要求。符合6.怎样保证对食品安全管理体系的变更进行策划和实施时,保持食品安全管
3、理体系的完整性。6.2目标。1.设定目标应考虑的内容。1.目标的内容是否符合方针的要求?符合2.目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容?3.目标的内容是否体现了持续改进的精神?4.目标是否具有可测量性,有无测量目标的方法?75.是否为目标的实现设置完成时间?2.目标实现。1.目标是否具体并量化?符合2.是否设置了必要的可测量参数?3.检查目标统计结果,确认目标是否得到实现?符合3.目标修订。1.目标是否定期评审、修订?符合2.目标的评审、修订是否体现持续改进?5.3职权和权限。组织结构、职责、权限。3.是否有清晰的组织结构图?符合4.相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件
4、?5.是否规定承担以下工作的人员的职权。6.是否任命HACCP小组/组长并规定职权。7 .各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的?8 .各有关人员是否明确各自的职责任务与实现质量方针之间的相互关系?符合5.3食品安全小组组长。管代/食品安全小组的任命、责任1.小组人员的组成?具有的专业知识?符合2.检查小组成员具备要求的知识和经验的记录。3.确保按食品安全管理体系的建立、实施、保持和更新与国际标准一致。使用IS02000:2018;4.直接向组织的最高管理者汇报的食品安全管理体系的有效性和适宜性,以供其作为食品安全管理体系改进的根据进行评审。5.为食品安全小组人员安排相关的培训和教
5、育。7.4沟通。1.外部沟通情况。1.是否建立沟通渠道以确保食品安全信息得到充分地沟通?符合2.怎样与以下各方进行沟通:1)供应商和分包商;2)消费者,产品信息、合同或定单处理包括修订和客户反馈包括投诉;3)食品权威机构。73.负责与食品安全有关信息的外部沟通的人员是否得到授权?2.内部沟通。1.内部沟通包括哪几种?符合2.是否能够确保HACCP小组充分获取可能影响食品安全的任何工艺变化,怎样获得?3.怎样确保食品安全小组及时获得变更的信息?74.以上信息是否体现在食品安全管理体系的更新中。10改进。潜在不安全产品的处置方法,不合格品处置的方法。1.潜在不安全产品出现以后,如何进行处理?符合2
6、.公司是否出现过潜在不安全的产品?是否有评价记录?3.是否有证据表明,针对特定产品的控制措施的组合作用达到预期效果是否有处理记录?4.抽样、分析和(或)其他验证活动证实受影响批次的产品符合相关食品安全危害确定的可接受水平。5.如果潜在不安全的产品已经流入市场,该如何处理?(采取撤回)6.是否有文件规定处理潜在不安全产品的控制要求、相关响应和权限?7.是否有不合格品控制文件?8.不合格品的控制或处置措施有哪些?包括用作其他目的、返工、销毁或经后续验证而获接受等;。9.不合格品控制或处置人和条件的要求?10.不合格品处置记录是否符合?10.1不合格和纠正措施。纠正和预防措施的管理。1.如何收集、分
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