结算审计工作总结.docx
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1、结算审计工作总结我校在2023年中,充分发挥了内部审计的作用,对于 有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校 财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小 组根据教育局审计室2023年度年初工作计划和学校内部审 计计划,在本年度完成了以下工作:主要工作内容:一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度; 强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计 工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费 保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收 费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和 使用情况等作为
2、一项重要内容进行了审计,保证内部审计在 落实本校教育经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收 支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地 提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点,今年我 校内部审计的主要内容有:1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校 的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、 截留挪用、转移学校收入的情况。2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、 经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真 实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有 关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产
3、构成情况,经审计认为货币资金按 规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致; 各类往来款项作了相应清理。4、对学校的负债也作了相应审计,学校从一年后没有 产生新债,更没有举债消费。5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现 象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月 收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生 生活费给予了补助。四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教 育局安排的各项工作。审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃 性的认识。在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公 正地看待和处理问题。2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实 性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分 析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实 行审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和 制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等 审计工作的各个环节。4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。
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