XX区文化广电和旅游局内部 审计工作制度.docx
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1、XX区文化广电和旅游局内部审计工作制度第一条为建立健全XX区文化广电和旅游局内部审计制度,规范内部审计工作,根据中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定、XX省内部审计工作规定等法律法规,结合区文化广电和旅游局实际,制定本制度。第二条文化广电和旅游局内部审计,是指文化广电和旅游局内部审计机构和内部审计人员,对本单位及所属单位组织财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。第三条建立文化广电和旅游局内部审计工作领导小组,下设内部审计室(设在财务科),作为文化广电和旅游局内部审计的职能机构。内部审计室具体负责内部审计的日
2、常工作。第四条内部审计室在文化广电和旅游局内部审计工作领导小组领导下,依照国家法律、法规以及本制度开展内部审计工作。第五条文化广电和旅游局内部审计工作领导小组应当在局党委、主要负责人领导下开展内审工作,向其负责并报告工作。内审领导小组要加强对内部审计工作领导,定期听取汇报,研究部署工作,及时批复年度内部审计工作计划、审计报告和解决内部审计工作中存在的问题,并督促所属单位落实审计意见,保障内部审计机构和内部审计人员依法履行职责。第六条内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格管理和继续教育,本单位予以支持和保障。内部审计人员专业技术职务资
3、格的考评和聘任,按照国家有关规定执行。第七条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密。第八条内部审计室履行职责所必需的经费,应当列入单位预算予以保证。第九条内部审计室和内部审计人员依法履行职责受法律保护,任何单位和个人不得干涉、拒绝、阻碍内部审计人员依法实施审计活动,不得打击、报复、陷害内部审计人员。内部审计队伍应当保持稳定,没有违法失职或者其他不胜任工作情况的,不得随意撤换内部审计人员。第十条内部审计室应当依法或按照内部审计领导小组的要求;履行下列职责:(一)负责文化广电和旅游局内部审计制度的
4、建立和实施;(二)负责制订和实施内部审计工作计划、工作报告、审计报告和有关内部审计规章制度等;(三)负责内部审计质量,并监督本单位及所属单位财务信息披露;(四)对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审;(五)向内审领导小组及时报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题;(六)对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计;(七)对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计;(八)对本单位内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计;(九)对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计;(十)根据需要开展有关专项审计调查;(十一)协助本单位主要负责人督促落
5、实审计发现问题的整改工作;(十二)国家有关规定和本单位要求办理的其他事项。第十一条内部审计室按照法律、法规规定或者根据本单位及其所属单位委托的下列事项进行审计监督;(一)财务管理制度的建立及执行情况;(二)财务预算执行情况;(三)财务会计报表、会计凭证、会计账簿的完整性、真实性和合法性;(四)资产、负债、损益、分配情况;(五)借入资金的管理和使用情况;(六)受赠资金、物资的管理使用情况;(七)建设项目的财务情况;(八)所属单位负责人的任期经济责任;(九)其他需要审计的事项。第十二条内部审计室在履行审计职责时,具有下列权限:(一)要求被审计对象提供有关收入、支出、财务收支计划、预算、预算执行情况
6、及决算、财务会计报告,运用电子计算机储存、处理的财政收支、财务收支电子数据和必要的电子计算机技术文档,在金融机构开立账户的情况,社会中介机构出具的审计报告,以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料,被审计单位不得拒绝、拖延、谎报。被审计单位负责人对本单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责;(二)参加或者列席本单位及其所属单位涉及重大投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项决策等会议;(三)参与研究制订有关的规章制度,提出内部审计规章制度,按有关程序报批后施行;(四)审查被审计单位有关生产、经营以及财务会计活动资料、文件,检查有关的计算机系统及其电子数据和资料,现场核查与内部审计事项有
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