(ISO体系程序文件1)文件控制程序.docx
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1、某某有限公司程序文件文件编号:QY1S/QP-0123版本号:A/O受控状态:受控分发号:持有人:编制:日期:2023-06-01审核:日期:2023-06-01批准:日期:2023-06-01某某有限公司文件控制程序文件编号:QY1S/QP-O1版本号:A/0受控状态:受控分发号:持有人:编制:日期:2023-06-01审核:日期:2023-06-01批准:日期:2023-06-01编号:QY1S/QP-01某某有限公司版本号:A第1页共6页程序文件修订号:0发布日期:2023-06-01文件控制程序实施日期:2023-06-011.0目的建立本公司有关质量管理活动的文件和资料控制方法,使所
2、用的相关文件、资料均得以有效控制,以达到一致性,适用性及可追溯性,从而实现质量方针和目标。2.0适用范围适用于所有质量管理活动相关的文件和资料经编制、审核、批准、识别、分发、修改、作废、管理、保存、维护等活动的单位和个人。3.0职责和权限3.1 文件控制程序的编制及维持由文控中心负责。3.2 文件和资料编制、审核、批准、分发控制依下表实施。文件类型编制部门审核人批准人发行部门控制部门质量手册管理者代表或指定人管理者代表总经理文控中心文控中心程序文件管理者代表或指定人管理者代表总经理文控中心文控中心作业指导书各部门部门负责人管理者代表文控中心文控中心记录表单各部门部门负责人管理者代表文控中心文控
3、中心3.3 分发给各个部门的文件,由使用部门依规定建档、管理、保存与维护。4.0工作程序:4.1公司受控文件分类:4.1.1内部受控文件:a.质量手册b.程序文件;c.质量管理作业文件(包括管理制度/规范/标准/作业指导书等)d.记录4.1.2适用的外来受控文件a.国家、行业标准,国家法律法规;b.设备资料、顾客提供的文件和资料等;c.外来信息和市场动态等方面资料。编号:QY1S/QP-01某某有限公司版本号:A第2页共6页程序文件修订号:0发布日期:2023-06-01文件控制程序实施日期:2023-06-014.2.1质量管理手册和程序文件由管理者代表负责组织编写,各部门负责人参与会审,经
4、管理者代表审核,报总经理批准、发布、实施。4.2.2技术文件、工艺文件由技术部门编制,操作规程、作业指导书由相关操作使用部门编制,记录由相关部门编制;部门负责人负责审核,管理者代表负责批准。4.2.3文件批准后,由文控中心负责于原件背面加盖“正本”章并在受控文件清单上登记。4. 3文件发放:4.3. 1文件发放范围,由文件编制部门提出,管理者代表确定。4.3.2文控中心根据发放数量控制文件复印数量,复印件做为发放文件的副本,盖上“受控文件”章,填写文件发放编号和受控文件发放表进行发放。4.3.3受控文件发放到各使用部门,文件接收人在受控文件发放表上签字,若有旧版文件则必须回收。4.3.4文件使
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- ISO 体系 程序 文件 控制程序
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