XX集团有限责任公司文件管理制度(2023年).docx
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1、XX集团有限责任公司文件管理制度1目的对公司所有管理性和技术性文件(包括质量管理体系(QMS)文件)资料进行有效的管理与控制,确保文件的、有效性和适用性。2范围适用于集团有关的所有文件和资料的管理与控制(包括外来文件)。3职责3.1 总经理对文件资料的管理与控制负领导责任。3.2 管理者代表负责所有质量管理体系(QMS)文件的颁发实施。3.3 行政中心负责质量管理体系(QMS)文件和行政管理文件的管理与控制。3.4 技术部负责技术性文件的管理与控制。3.5 各职能部门负责本部门内部文件资料的管理与控制。3.6 外来文件由行政中心进行管理。4工作程序4.1 文件的分类4.1.1 行政管理类文件:
2、股东会及董事会文件、总经理签发各类文件、总经理办公会、集团各部门召开会议的会议纪要等。4.1.2 质量管理体系(质量管理体系(QMS)文件a)质量方针、质量目标;b)质量管理手册(包括程序文件);c)支持性文件(包括工艺文件、检验规程、操作规程、管理制度等)。4.1.3 外来文件a) 各种标准:包括国际标准、国家标准、行业标准、部颁标准、地方标准等;b) 顾客文件:包括顾客提供的售服(包括售前、售后服务)信息反馈单、图样、技术要求等;c) 供方文件:包括产品使用、维护说明书、图样资料等;d) 各级政府和行业主管部门的文件。4.1.4 技术性文件研发、生产过程中形成的技术性文件,如设计方案、设计
3、图纸、技术方案、企业标准等。4.2 文件的形式4.2.1 以文字、图纸的形式构成的文件。4.2.2 以实物、照片、软件、电脑存储等形式构成的文件;4.3 文件的编写4.3.1 质量管理手册由质量管理体系(QMS)小组编写。4.3.2 质量管理体系(QMS)支持性文件及由各主管部门(人员)编写。4.3.3 股东及董事会文件、会议纪要由董事会负责。4.3.4 行政管理性文件,由集团行政中心负责编写。4.3.6 总经理按内部审核程序对现有体系文件进行定期评审,必要时予以修订。4.4 文件的审批4.4.1 质量管理手册由管理者代表审核,最高管理者代表批准,体系支持性文件由各职能部门负责人会审,管理者代
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