数据安全管理制度及流程.docx
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1、数据安全管理制度及流程第一章总则1目的数据是集团重要的资产。为保证信息的安全性、可靠性、完整性 和有效性,集团制定和采取相应管理制度,进行对信息的保护,以避 免其遭受外来的威胁和损害,防止未经授权地修改、泄漏和破坏。并为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系 统安全、有序、稳定运行,防范应用风险。2使用范围本制度适用于集团内所有员工,所有员工应明确本制度,支持本 制度,并强制遵守。3职责本制度将作为员工遵守情况及复查的基本原则。违反本制度者经 查实将由集团管理部门进行处理,可视其轻重处以纪律处分或解职。 信息管理部负责指导及协调本制度的实施,根据集团实际业务发展状 况,信息管理部
2、将在获得集团领导同意后酌情修正本制度,以使其符 合集团的实际情况。信息管理部负责本制度的解释及修正。第二章数据安全管理规定(一)保密制度1使用范围适用于集团在生产、研发、行政管理中形成的文件(如:合同、 图纸、技术报告、企业标准、管理制度、图片、程序、数模、人事档 案、财务报告等)及模型、样机、样件等。2保密要求2.1 新员工进入集团后,由人力资源部组织进行保密制度学 习培训,并签订知识产权及保密协议。2.2 员工由于项目工作需要,必须将数据携带外出、复印、打印 或者经由电子邮件、传真发送,必须由其主管项目经理批准,并登记 备案。2.3 集团电脑配置实行一机一人,每台电脑必须设置个人密码, 任
3、何人不得将个人密码告诉他人,否则后果自负。3奖惩因疏忽或无意泄漏集团数据者,由集团根据情节进行处罚。(二)集团计算机网络管理办法1 .职责/职能1.1 综合管理部是计算机系统主管部门,统一管理集团的计算机 网络。1.2 数据操作员负责集团对外及外来光盘、磁盘、电子邮件等电 子文件传递的管理工作。1.3 网站管理员负责集团内、外网站服务器的维护管理工作。2 .内部安全防范管理2.1 集团内各类计算机系统用户,严禁运行未经检验和来历不明 的软件,严禁在各自的计算机内安装与各自业务无关的软件,严禁安 装运行各种游戏软件,严禁将计算机系统口令和个人密码告诉无关人 员,未经许可严禁将计算机交由外部门人员
4、操作。2.2 集团各计算机用户应确保各自计算机内的数据资料的安全。 未经许可,任何人严禁擅自拷贝集团数据。综合管理部切实做好数据 的备份工作。3 .防范计算机病毒3.1 集团内各计算机用户应当专人、专管、专用。3.2 集团预防计算机病毒选用的硬件、软件必须是正版产品。3. 3对计算机安全运行操作的具体要求:3.3. 1谨慎地处理、使用共享软件。3. 3. 2新安装系统要进行检验。3. 3. 3外来电脑未经许可不得联入集团网络。3.3.4对软盘、U盘、移动硬盘、光盘实行管理,在使用外来软 盘、U盘、移动硬盘、光盘时,应首先检测其安全性。3. 3. 5决不执行不知来源的程序。3. 3. 6系统中的
5、数据要定期进行备份。3. 3. 7禁止在工作场所安装计算机游戏,玩计算机游戏。3. 3. 8计算机系统管理员定期检查清除计算机游戏。3. 3. 9密切注意自用计算机的配置参数(如引导扇区、中断向量 表、应用程序长度、执行时间)和运行情况,发现异常,及时报告系 统管理员,做出判断和处理。3.4确保杀毒软件病毒特征码的及时更新:由于病毒不断发展变 化,要求计算机系统管理员密切注意所用杀毒软件病毒特征码的更新 情况,做到及时更新。3. 5防范病毒制度化:对各计算机系统,尤其是服务器定期扫描 杀毒。3. 6对新购计算机进行病毒检查,对新购软件系统进行病毒检查, 计算机不得外借。3. 7互联网防毒的安全
6、措施:3. 7. 1不得进入各“黑客”站点访问,不允许在局域网及Internet 上使用“黑客”软件,以防不明病毒。3. 7. 2不得打开不明Emai1,不得通过Email下载软件,如发生 不明情况应及时向研究院知识工程及信息技术部报告。3. 7. 3严格限制远程访问者的权限及认证,以防不明攻击及感染 病毒,特别限制匿名登陆。4.电子文件传递管理4.1对外拷贝软盘、U盘、移动硬盘、光盘需经相关部门领导批 准方可执行。1.1 2外来以软盘、光盘为载体的文件进入集团计算机系统前,需 如实登记,并进行病毒扫描后方可进入。4.3 在集团内部,网上电子文件允许下载,但文件下载后一律视 为非受控文件,文件
7、使用者有责任关注此文件的最新版本,以保持此 电子文件的现行有效性。4.4 集团内部禁止擅自使用各类盗版软件,个人如私自传入盗版 软件并使用,由此造成的与知识产权相关的后果将由使用者本人负全责。(三)数据流出管理控制程序规定1范围适用于全集团电子文档数据的管理和备份归档的数据。2职能/职责2.1数据流出的申请人负责填写和完成审批。2.2集团负责审批的人员负责审批各类需流通数据,并负责必要 的授权。2. 3综合管理部数据管理员负责确认数据的真实性,对符合要求 的数据予以执行操作。2. 3. 1负责及时组织安排数据的备份及归档。2. 3.2负责对各数据予以查毒处理。2.3.3负责完成已审批数据的中转
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