年度行政事业单位内部控制报告模板.docx
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1、附件120XX年度行政事业单位内部控制报告(单位公章)单位名称:单位负责人:(签章)分管内控负责人:(签章)牵头部门负责人:(签章)填表入(签章) 填表部门:电话号码:单位地址:邮政编码:报送日期:年 月 日填报须知1 . 20XX年度行政事业单位内部控制报告分为正文和附表两个 部分。2 .各单位根据行政事业单位内部控制规范(试行),在本 报告中如实填写本单位经济活动所涉及的预算、收支、政府采购、 资产、建设项目、合同等业务的内部控制建设情况,不包括人事、 党建等领域的内部控制情况。3 .各单位应在20XX年度行政事业单位内部控制报告系统中填 报相关内容,系统自动生成20XX年度行政事业单位内
2、部控制报 生, 口 O4 .单位名称填列单位的全称,各级主管部门填报本级报告时, 应在单位名称后加(本级)。1 报告中的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。6 .电话号码处填写填表人的联系电话号码。7 .报送日期填写单位负责人审批通过内部控制报告的时间。8 .填写前请认真阅读填报须知和附表内每一事项表格下方的填 写说明。9 .本报告应当按照规定进行脱敏脱密处理严禁报送涉密信息, 敏感信息通过光盘报送。为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建 设的指导意见(财会201524号)的有关精神,依据行 政事业单位内部控制规范(试行)(财会2012 21号)和 行政事业单位内部控制报告管理制
3、度(试行)(财会2017 1号)的有关规定,现将本单位20XX年度内部控制工作情况报告 如下:一、单位内部控制工作的基本情况(-)内部控制机构设置与运行情况。(二)内部控制工作的组织实施情况。(三)内部控制制度建设与执行情况。(四)内部控制评价与监督情况。二、单位存在的内部控制问题及其整改情况(-)20XX年度单位内部控制评价发现问题及其整改情况。(二)20XX年度单位巡视、纪检监察、审计等工作发现的 与内部控制相关问题及其整改情况。三、单位内部控制报告审核情况(-)报告材料的规范性。报告材料是否完整,数据填列是否齐全并符合填报要求,报 送手续是否齐全。(二)上下年数据变动合理性。上下年度数据
4、衔接是否一致,变动是否合理,差异过大应当 说明。(三)业务数据的准确性。有关业务数据与决算报表、国有资产报表等同口径数据是否 保持一致。(四)数值型指标的合理性。数值型指标是否存在不合理的异常值。四、单位内部控制工作的经验做法和取得的成效(-)单位在推动内部控制工作中总结出的有关经验做法。(二)单位建立与实施内部控制后取得的有关成效。1 .在提升单位内部控制意识及管理水平方面的成效。2 .在预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建 设项目管理及合同管理六大经济业务领域方面的成效。3 .在内部控制评价监督方面的成效。4 .内部控制报告的应用领域和成效。五、有关意见建议本单位对行政事业单位内
5、部控制工作的意见建议。附表一、单位基本情况组织机构代码基本性质预算级次预算管理级次支出功能分类年末在职人数所在地区隶属关系财政预算代码说明:组织机构代码根据各级技术监督部门核发的机关、团体、事业单位代码证书规定的9位码填列。单位如已取得统一社会信用代码,需按统一社会信用 代码第9 -17位信息填列。单位预算级次填列部门和单位按照预算管理权限和经费领拨关系所确定的 预算级次,与部门决算封面上预算级次一致。非预算单位It须填报无。预算管理级次按单位预算分级管理的级次选择填列。非预算单位填报90. 非预算单位。支出功能分类填列部门决算支出决算表(财决04表)中涉及金额最多 的支出功能分类科目。年末在
6、职人数填列在政府编制管理部门核定的编制内、由单位人事部门管理 的实有年末在职人数,与部门决算基本数字表(财决附02表)第4栏合计 数一致,即年末实有人数中人员总计”的在职人员合计数。所在地区以6位代码表示,根据国家标准中华人民共和国行政区划代码 (GB/T 2260-2007 )填歹山隶属关系以9位代码表示,前6位中央单位均填零,地方单位填行政区划 代码。后3位为部门标识码,根据国家标准中央党政机关、人民团体及其他机构名称代码(GB/T 4657-2009 )填歹I。单位财政预算代码即预算宣里T本化系统中的单位代码,中央一级预算单位 按财政部编制的三位代码填列,二级预算单位为六位代码,前三位填
7、列其一级预 算单位编码,后三位由一级预算单位从001 - 799依次自行编制,三级及以下预 算单位以此类推。地方单位的财政预算代码应与部门预算代码一致。非预算单位 此项不需填报。二、单位层面内部控制情况(-)内部J翰用!樨丽清兄靶是S成却脚颇争JK是口 否单位是否成立内 部控制工作小组是口 否单位内部程颇导d曲负责人为单位主要负责人口分管财务领导其他分管领导口姓名:职务:解废副建iS莓哪1S在行政管理部门财务部门内审部门 纪检监察部门其他部门口未设置取出阚介与监B部TS在行政管理部门财务部门口内审部门口 纪检监察部门口其他部门口未设置口说明:需上传成立内部控制相关机构的制度文件作为佐证材料。(
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