工厂公司财务管理规章制度.docx
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1、公司财务管理规章制度目录第一部分日常费用报销管理制度一、日常费用的类别二、费用报销的一般规定三、费用报销的一般流程第二部分采购流程管理制度一、采购的类别二、采购申请的一般规定三、采购报销的一般流程第三部分用款(付款)流程管理制度一、用款(付款)申请主要包括:二、用款(付款)的一般规定:三、差旅费等相关费用的预支一般规定第四部分业务招待管理制度一、业务招待原则二、业务招待对象三、业务招待申报四、业务招待费用标准五、招待费用核销六、其它规定第2页共10页第一部分日常费用报销管理制度一、日常费用主要包括:差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费、会议费等。在一个预算期间
2、内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。二、费用报销的一般规定:(-)报销人必须取得相应的票据(具体由财务部会计审核),具体要求如下:1、一定要有原始票据:提供的票据必须有日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全字迹要清楚,金额要准确,大、小写一致,涂改无效。票据上不能列明所购商品明细的,需由供货单位提供供货清单,清单上需盖有供货单位印章。2、报销要及时,无特殊原因当月发生的费用在次月月底前报销,以发票上注明的日期为准。(二)填写报销单应注意:准确填写费用报销单中费用报销日期和报销内容,报销内容和性质和后附单据应该保持一致;注明附件张数和金额;金额大小写须完全一致(不得涂改)。(三)按规
3、定的审批程序报批,目前一般流程参见本制度第三条。三、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用费用报销单库请人填写1r1门负责人财飕口总铤:酬出纳处用报销单审坛或复核审批报销厂第二部分采购流程管理制度一、采购主要包括:办公用品、物品采购、固定资产等。二、采购申请的一般规定1、办公用品和物资采购:需填写采购申请表报送相关领导签字,审批同意后送到采购部,由采购员统一采购,采购回来交有仓库管理。仓库管理员会通知相关人员来申领,办理登记后方可领用;2、固定资产采购:需提前1月申请,需填写采购申请表报送总经理,有公司股东会审同意后到采购部,由采购员统一采购。采购流程:三、采购报销的一般流程:采
4、购完毕后,应于三个工作内日填写费用报销单,按照费用报销的规定填写内容。附上经审批通过后的采购申请单及产品入库相关人员确认签字。采购报销流程:第三部分用款(付款)管理制度一、用款(付款)申请主要包括:项目运营费用、推广费、供应商付款、差旅费等相关费用的预支。二、用款(付款)的一般规定:1、用款的申请:项目运营费用、推广费等申请直接由用款部门填写。填写用款申请单应注意:准确填写用款申请单中的申请日期、合同号、约定时间、收款信息,写明用款用途理由;金额大小写须完全一致(不得涂改)。报送相关领导签字审批。2、付款一般流程:项目运营费用、推广费、供应商付款:直接由用款部门填写领(付)款凭证,按照费用报销
5、的规定填写内容。附上经审批过后用款申请单、采购申请表等相应的原始单据及相关人员确认签字。三、差旅费等相关费用的预支一般规定1、差旅费等相关费用的预支申请而直接申请人填写出差申请预算表。报送相关领导签字,审批同意后,到出纳处拨款。3、款项核销的规定:出差来后应于五个工作内日填写费用报销单,费用报销填写规定。财务部负责账务清算,款项核销采取“多退少补原则;当实际报销金额小于用款申请金额,申请人应将多余款项及时退回出纳处,实际采购报销金额大于用款申请金额时,出纳安排支付剩余款项。4、报销流程参照费用报销流程。第四部分业务招待管理制度一、业务招待原则:可招待可不招待的,不招待;可陪同可不陪同的,不陪同
6、;可发生可不发生费用的,不发生。二、业务招待对象:1、与公司发生业务往来的重要客户和供应商;2、为公司提供上市或其他战略服务的服务机构;3、对公司业务或其他方面有重要影响的机构或个人。三、业务招待申报(邮件或纸制形式均可):1、各级人员有重要客户需要在外宴请招待的,应当提前1个工作日填写业务招待申请表,报请上一级主管审核,经总经理审批签字后方可招待。邮件形式申请的,需在邮件正文列明业务招待申请表所述内容,在报销时打印相关邮件。临时特殊情况下发生的接待需求,可以通过电话或微信方式向总经理请示后先行招待,但招待完毕后进行费用报销前,必须补报业务招待申请表总经理审批签字后方可履行报销流程。招待客户2
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