内审个人工作总结范文8篇.docx
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1、内审个人工作总结范文8篇内审个人工作总结范文篇16月11日6月14日,我有幸受单位委派参加了福建东南技术培训中心在上海举办的第120期实验室认可/实验室资质认定内审员培训班,内审培训总结。四天的培训课程由CNAS主任评审员、评审员教师龚明珂老师主讲,总共有来自全国各地30名学员参加了本次培训学习。龚明珂老师为我们详细解读了CNAS-C101:20_检测和校准实验室能力认可准则的25个要素,并着重讲解了实验室内部审核的目的、原则、计划、实施步骤、审核方法和技巧等内容,同时,结合实验室资质认定现场评审存在的普遍性问题讲解了实验室资质认定评审准则的19条特殊要求。此次培训让我对实验室如何建立并完善质
2、量体系,包括这些质量体系在实验室管理中的重要性,都有了更多的认识。对准则中的管理要求和技术要求也有了更深层的理解,同时也学习到不少与之相关的实验室内部审核方法和技巧,使我的专业知识有了进一步的提升。经过这次内审员培训I,让我进一步开阔了视野,拓展了思路,使自己的实验室质量管理理论、基础知识有了一定程度的提高。结合实际工作有以下几点体会:内审个人工作总结范文篇2(一)年内审工作总结年来,县内部审计工作在县委县府和上级审计机关的领导下,在市内审协会的指导下,积极探索新形势下的内部审计工作,切实履行指导和监督职能,推动县内审工作的有效开展,从而为促进县域经济社会的发展和维护社会稳定作出了努力。全县共
3、有一个镇乡(街道)、一个部门、家企业共一个单位设有内审机构,配备内审人员一名,其中专职人。截止月底,共完成项目余个,撰写了内部审计为国家审计全覆盖服务的实践与思考等调研文章,信息被上级审计机关和县委县府及新闻单位录用余篇次,县卫计局、县交通局、县信用联社三单位评为全市内部审计先进单位,县农林局_、镇政府陈亚华二同志评为全市内审先进工作者,其中陈亚华上报全省内审先进工作者,县信用联社一项目评为年度内审优秀奖项,县信用联社、县供电局等论文、案例六篇获市内审优秀奖,另外县审计局获得内审去哪儿了文体竞赛活动优秀组织奖。具体工作报告如下:一、联合部署年度村级财务审计工作,有力地助推了新农村建设。从一年开
4、始至一年已连续一年,我局每年联合县农林局以一号文件的形式,对全县村级财务审计工作进行部署。各镇乡(街道)审计室按照文件要求,结合本地实际,扎实开展村级财务审计工作,计划项目一个,至月底,已完成一个,有力地助推了新农村建设。二、深化内审工作考核,促使乡镇和部门将内审工作常态化。去年月中旬至今年一月中旬,由县委考核办牵头,会同县审计局负责对全县县级部门、镇乡(街道)年度内审工作进行了考核,考核结果个县级部门、镇乡(街道)有二个部门和八个镇乡(街道)被扣至一一分不等,原因主要是村级财务违规被县巡查组查处,下属单位财务存在违规事项等。另外,有二个部门、二个镇乡获得市内审协会表彰和积极参加市内审大型活动
5、分别加分。县年县委、县政府在全市率先将内审工作作为对镇乡(街道)和县级机关的年度考核内容之一,考核分数为一分,至今已连续实施了十一年,促使乡镇和部门把内审工作常态化,对内审工作的健康发展起到了积极的作用。三、强化业务培训,提高内审人员素质和水平。一是认真抓好内审人员的培训工作,努力提高我县内审工作水平。我们及时转发了市内审协会的一年培训计划的通知文件,确保将上级精神与要求贯彻到本县的每一家内审会员单位,并精心组织好会员单位按计划参加省市举办的内部审计业务培训,共有人次参加了省、市级培训,另外,接待了.省审计厅、省审计厅、市审计局在松兰山内审培训工作。二是县内审协会召开了二次内审工作交流议。镇乡
6、(街道)、县级部门分别召开内审交流会。学习借鉴经验,推动内审互动。三是积极组织内审人员余人参加内审去哪儿了文体竞赛活动,收到了较好效果。四、加强内审项目计划管理,推动内审工作由被动向主动开展。一月下旬,县审计局发出通知,有关部门、镇乡(街道)审计室应根据市、县内审协会及县委考核办的要求,有关部门原则上应完成审计对象的三分之一任务(指有下属二级、三级预算单位的部门),镇乡(街道)按照关于扎实做好村级财务审计工作的通知(象农林经1号)下达的年度审计项目计划,有关部门、镇乡(街道)要积极部署落实年度内审工作计划。按通知要求一月日前,有关部门、镇乡(街道)已全部将一年度审计项目计划以单位文件形式上报至
7、县审计局内部审计管理科。作为县委考核办年度目标管理考核内容,县审计局加强有关部门、镇乡(街道)内部审计项目的计划管理,以推动促进内审工作的有效开展。五、认真调研,探索内部审计为国家审计全覆盖服务新路子。根据省、市内审协会要求,月份,针对内部审计为国家审计全覆盖服务情况进行了专题调研,召开了全县重点部门内部审计工作座谈会,走访了_家重点部门,组织全局干部进行讨论,对调查座谈的情况进行认真的梳理。我们对近几年来我县内部审计为国家审计全覆盖服务主要做法、取得的成效和存在的问题进行分析的基础上,积极探索新路子、整合审计资源的工作新思路,撰写了内部审计为国家审计全覆盖服务的实践与思考的调研报告,上报省、
8、市内审协会,为省、市内审协会内部审计为国家审计全覆盖服务有关制度的出台做好基础工作,更有利于促进国家审计与内部审计资源优势互补及规范化程度的提高。(二)内部审计存在问题及年打算这几年,我县各级领导和各部门对内部审计工作越来越重视,内部审计的社会影响得到了进一步扩大,内审工作也越来越规范。但同时,面对新形势新状态,内审工作还存在着一些问题和不足。一是内审力量不足,业务水平有待提高。特别是基建内审专业性力量需加强。二是内审发展不平衡。镇乡(街道)与部门之间,部门与部门之间,内审工作发展不平衡的情况比较突出。三是部分民营企业内审意识不强。部分民营企业在内审监督上比较薄弱,有的甚至是财务管理混乱,严重
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