运营部管理制度(医流通行业).docx
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1、医药公司运营部管理制度第一节:新药采购管理制度第二节:关于新药品种滞销、过期、退货管理规定第三节:销售行政部管理制度第四节:办公用品管理制度第一节:新药采购管理制度1 .目的对药品采购过程进行控制,提高采购工作的效率,保证所采购的药品满足规定要求,特制定本制度。2 .适用范围适用于运营部采购药品的管理。3 .职责3.1 运营部根据市场和销售需求,严格执行GSP相关的规定,坚持“按需进货、择优采购、质量第一”的原则,保证用药安全。3.2 根据销售和库存状况,及时、合理制定采购计划,在保障销售需求的前提下,避免药品因积压、过期失效或滞销造成损失。4 .采购程序4.1 在药品采购时应选择合格供货方,
2、对供货方的法定资格、履约能力、质量信誉等应进行调查和评价,并建立合格供货方档案。4.2 药品采购应签订书面采购合同,明确供应价格、付款方式、质量条款;采购合同如不是以书面形式确立的,购销双方应提前签订注明各自质量责任的质量保证协议书,协议书应明确有效期;如果是以电话、信函形式采购,应做好相关记录。4.3 购进药品应开具合法票据,并按规定建立购进记录,做到票、帐、物相符。票据和记录应按规定妥善保管。4.4 首营企业和首营品种应按本公司质管部的规定办理有关审核手续。5 .采购实施5.1 采购计划制定:根据采购合同,并参考历史销售数据、库存情况、制定采购计划。5.2 采购计划审核:必须发0A由采购经
3、理审核及销售经理确认。5.3 采购计划落实:需确认供货商库存情况、到货周期,按备案采购价格、采购协议办理付款申请。5.4 采购计划跟踪:发货时间的确认,质检单、税票等相关资料的跟踪。5.5 采购入库:按GSP要求,付款后系统制定采购订单,到货后审核入库凭证的合法性并入库,及时通知验收员入库。6 .付款程序新药采购,按合同或协议的付款方式,由采购部填写“付款申请书”并附采购品种明细表经采购经理审核、财务部审核,总经理逐级审批。7 .供应商账目核对每月5日之前,完成与公司财务部核对各供应商已到票、未到票、已返款、未返款明细。8 .廉洁制度7.1 自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。7
4、.2 加强学习,提高认识,增强法治观念。7.3 廉洁自律,严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。7.4 工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。第二节:关于新药品种滞销、过期、退货管理规定1、目的:为了促进产品销售,降低公司运营风险,规范新药品种销售管理特制定本规定。2、定义:2.1退货:所有销售退回药品。2.2滞销:药品采购后或者货物发到医院或终端后,1个月以上无动销。2. 3过期:按照GSP管理规定医院等终端不得购进距效期不到6个月的,故此距效期不到6个月的视同过期。3、医院品种退货、滞销、过期处罚措施3.1退货:按公司退货管理制度执行。非质量问题退货且未造成损失,在扣除
5、销售提成、运输成本外,每张按退货金额的1%收取手续费(最多不超过50元),销售代表及直接领导分别按70%及3096的比例承担。对于销售退货后折价销售,给公司造成的损失部份,处罚参照以下第3点“过期”执行!(促销品种除外)3.2滞销:3.2.1运营部在没有得到销售部停止采购的书面通知根据历史数据备货、销售部申购或者采购部提出申请销售部同意采购的,出现滞销,责任由销售负责人承担;3.2. 2运营部超计划采购或未经销售部同意的采购,出现滞销,责任由采购员、运营部总监承担;3.3. 3医院送货后60天没有补货现象视同滞销(首次送货的除外),责任由医院销售负责人承担;3. 3. 4由分销客户预付货款而出
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