费用报销支付流程管理制度.docx
《费用报销支付流程管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《费用报销支付流程管理制度.docx(65页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、费用报销支付流程管理制度费用报销支付流程管理制度篇一1、目的为了加强公司财务管理,规范公司财务报销流程,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制各项费用支出,结合公司实际情况,制定本管理制度。2、适用范围适用于四川博尔特机器人科技有限公司所有员工及公司各项费用支出的报销管理。3、职责分工3.1综合部财务会计负责各项费用报销原始票据真实性、合法性等的确认审核。3.2公司分管总监(副总)负责对各项费用单项支出IOOO元以下的费用进行审批。3.3总经理负责对各项费用单项支出1000元以上的费用进行审批。3.4综合部财务出纳负责最终检查、确认各项费用报销原始票据与金额、审签手续等的完整性、符合性。3.5
2、各级员工按规定和流程,规范的申报、报审、配合、服从综合部对各项费用报销的管理。4、管理内容和控制要求4.1借款管理规定4.11借款流程(1)借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。(2)审批流程:主管部门经理审核签字一综合部财务会计复核一总经理审批。(3)财务付款:借款凭审批后的借款单到综合部财务出纳处办理领款手续。4.1.2出差借款,出差人员凭审批后的出差申请表(BET/BG-ZH-35)和按批准额度借款单(BET/BG-ZH-36),向综合部财务办理借款,出纳按规定支付所借款项;出差返回5个工作日内填写费用报销单按规定办理报销和结清出差前借
3、款。4.13其他临时借款,如业务费、周转备用金等,借款人员应及时报帐,除周转备用金外其他借款原则上不允许跨月借款。4.1.4各项借款金额超过5000元,应提前一天通知综合部财务备款。4. 15借款销账规定(1)借款销帐时应以借款单为依据,据实报销,超出借款单范围使用的,须经分管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。4.1.5借款未还清者原则上不得再次借款,逾期未还借款者转为个人借款从工资中扣回。4.2各项费用报销管理根据相关的财经制度及公司的实际情况,将公司财务报销分为:材料物资采购费用报销、日常费用报销、薪资及相关费用支出报销、专项支出费用报
4、销等。4.2.1报销流程各项费用报销基本流程如下:略4.2.2材料物资采购费用报销4.2.2.1月结算报销流程(1)业务部采购员每月28日前(含28日)通知供应商与公司仓库材料库管员核对本月入库材料,核对无误后由供应商开具发票(并附相应的入库、验收单(票)据)一业务部经理审核一综合部财务会计复核一分管总监(副总)或总经理审核审批一综合部财务进行入账处理。(2)下月初由综合部财务将供应商应付账款余额表一业务部采购员编填写付款单(BET/BG-ZH-37)一分管总监(副总)或总经理审核审批f综合部财务出纳进行支付结算。4.2.2.2日常零星采购报销流程业务部采购员整理报销单(票)据(入库单/发票/
5、收据等)并填写对应费用报销单f业务部经理审核f综合部财务会计复核f分管总监(副总)或总经理审核审批一出纳支付结算。4. 2.2.3材料物资采购费用支付方式原则上只能转账或承兑汇票。5. 2.3日常费用报销公司日常费用主要包括:差旅费、电话费、交通费、办公费(办公用品)、业务招待费等。6. 2.3.1差旅费报销(一)、差旅费报销标准(见下表)略(二)、费用标准报销补充说明(D出差天数计算:以所乘交通工具票据出发时间到返乘时间为准,中午12:OO以后出发(或中午12:00以前到达)按半天计算,中午12:00以前出发(或中午12:00以后到达)按一天计算。(2)住宿费:员工出差期间的住宿费,一律按实
6、际住宿天数计算,须凭住宿发票在规定标准内报销,实际住宿费未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担;如低阶员工随高阶员工同行同宿时,可依据不同情况,按高阶人员标准报销住宿费。(3)伙食费:实行包干制,按实际出差天数结算,原则上填差旅费报销单(BET/BG-ZH-38)在规定标准内按标准提供餐饮发票据实报销;若特殊情况无相关餐饮票据时可按规定标准发给补贴。(4)交通费:实行包干制,按实际出差天数结算,原则上填差旅费报销单在规定标准内按标准提供交通发票据实报销;若出差人员未使用本公司规定标准内交通工具,其交通费在规定标准限额内凭发票报销,超标部分自行承担。市内出差一律乘坐公交车或
7、公司公用车,特殊情况需要乘出租车时,须经分管总监(副总)或总经理审核审批,报销时需注明时间、事由、行车路线、金额。(5)特殊情况下,一般职员超标费用须报分管总监(副总)或总经理审核审批,否则超标部分费用自理。(6)下列情况实行以下报销办法:a)出差人员由接待单位提供免费接待的(如住宿、餐饮及交通费等),免费接待项目相关费用不报销和补贴。b)参加各种培训学习、会务的人员,由主办方单位接待免费接待的(如住宿、餐饮及交通费等),免费接待项目相关费用不报销和补贴。C)经批准在出差期间顺路回家,在家停留期间不予报销住宿费、伙食补助费和交通费。回家探亲需经部门经理和分管总监(副总)或总经理审核审批,按事假
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 费用 报销 支付 流程 管理制度
