浙江省省属企业审计查出问题整改工作闭环管理办法(2023).docx
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1、省属企业审计查出问题整改工作闭环管理办法第一章总则第一条为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于建立健全审计查出问题整改长效机制的决策部署,推动省属企业进一步强化审计查出问题整改工作,提升审计整改质效,更好发挥审计监督治已病、防未病作用,根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见、省政府关于进一步加强审计整改工作的意见、浙江省审计整改责任追究办法(试行)等相关文件规定,特制定本办法。第二条本办法所称省属企业,是指省国资委履行出资人职责的省属企业(含代为监管企业)及其各级全资、控股和实际控制企业。第三条本办法所称审计整改,是指省属企业对审计机关出具的审计报告、审
2、计决定书等审计文书指出的问题,按照有关审计意见建议以及整改通知等要求进行纠正、处理和改进的行为。第四条省国资委负责对审计整改工作进行监督管理,建立健全与审计机关的整改联动协商机制,加强在整改方案审核、督查督办、整改销号会商、约谈通报、成果共享等方面工作合力,推动被审计单位整改到位;省属企业本级负责对集团本级及下属企业审计整改工作进行统一管理,建立整改工作管理制度,制定整改实施标准,组织整改工作推进,开展整改结果运用等;被审计单位承担审计整改主体责任,负责全面落实审计整改工作,对整改结果真实性、完整性、合规性负责。第二章整改管理机制第五条省国资委建立审计工作领导小组及其办公室(设在综合监督处,以
3、下简称委审计办)。省国资委审计工作领导小组负责对审计整改工作的统一领导、统筹安抖杯口协调推进,指导督促省属企业落实审计整改工作。委机关建立审计整改工作联络员机制,联络员由委机关各处室、直属各单位指定专人担任。第六条审计整改工作委内由审计办牵头,明确相关整改问题委内业务协同处室。业务协同处室除在职责范围内指导督促省属企业落实整改工作外,应针对共性问题做好举一反三、建章立制等工作。第七条省属企业本级应当建立健全审计整改工作领导机制,党委、董事会要加强对审计整改工作的领导,通过审计委员会、审计工作领导小组、审计整改工作联席会议等研究确定审计整改工作机制,部署落实审计整改工作任务,统筹解决整改中的难点
4、问题,组织开展重大问题整改督查等。第八条省属企业本级主要负责人是审计整改工作的管理责任人,应当定期听取审计整改情况报告,对重大问题要亲自管、亲自抓。被审计单位主要负责人是审计整改工作的第一责任人,负责组织制定整改方案、列明整改清单、推进整改落实、巩固整改成效等。已离任的被审计单位主要负责人应当配合原任职企业对涉及自身职责履行相关问题的审计整改。省属企业本级应当将审计查出问题、落实审计整改情况纳入被审计单位党委会、董事会重要议事范围,审议整改方案和整改报告,强化对重要问题整改把关与统筹协调,确保问题得到有效整改,机制不断改进优化。第九条省属企业本级应当明确审计整改工作牵头部门,整改牵头部门负责建
5、立审计问题整改台账,跟踪整改过程,确认整改结果,汇总报告整改情况等。第十条省属企业本级应当建立健全审计整改部门间协作配合机制,明确各相关部门在审计整改工作中的职责分工,共同推进问题源头整改和系统整改,标本兼治。省属企业本级应当建立健全审计整改工作报告制度,明确下属被审计单位报告审计整改情况相关要求,确保全面、及时、准确掌握审计整改工作总体情况和重大问题整改情况。省属企业本级应当建立健全审计整改工作督查机制,对存在重大风险隐患、重大政策执行不到位等问题,以及虚假整改、拒绝或拖延整改、整改不到位、屡审屡犯的下属企业开展督查督办,并将审计整改情况纳入以后年度内部审计项目一并实施,确保整改落实到位。第
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