CMA、CNAS体系运行中的关键点汇总.docx
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1、CMA、CNAS体系运行中的关键点汇总管理体系是否建立了质量方针和目标,方针是否适宜,目标是否可行;评审准则要求的程序文件是否齐全;实验室人员对体系文件是否熟悉,是否知晓本岗位职责,实际运行与体系文件是否统一。文件控制实验室文件的受控范围是否清楚?实验室内部文件的审批手续是否齐全;现场使用的各种文件是否标识清楚?实验室现场是否使用失效或废止的文件?是否存在一个文件出现不同版本的问题?实验室受控文件是否定期审核,必要时进行修订,修订后的文件是否按规定的流程批准发放?受控文件一览表是否包含了外部文件,发放与回收记录是否完整?检测分包(针对有分包的实验室)实验室是否确定了分包实验室名单,每个分包实验
2、室是否符合本准则的要求,具备相应能力;分包项目是否在允许范围内;分包是否征得客户书面同意;分包结果是否在报告中清晰注明。服务和供应品的采购是否对服务方/供应商进行了评价,是否建立了合格服务方/供应商名录并定期评审;实验室已经发生的采购是否受控,是否正确选择具备资格的供应商;是否规定了对采购品的验收要求,对供应品、试剂和消耗性材料是否经过验收再投入使用。合同评审实验室是否制定了评审客户要求、标书和合同的程序,不同情况下的评审规定或要求是否明确。查看评审的记录。申诉和投诉是否建立了申诉和投诉处理程序,有无主动征求客户意见;对申诉和投诉的处理过程是否符合程序规定;确属实验室原因造成的申诉和投诉,是否
3、对原因进行分析并改进。纠正措施、预防措施及改进实验室是否编制了不符合工作的控制程序,对不符合工作予以及时处理;对潜在不符合,是否采取了预防措施;评价表明不符合工作可能再度发生时,是否采取了纠正措施,措施是否切实有效;纠正措施和预防措施的实施结果是否进行了验证。记录记录的信息是否足够(编制?填写?)记录的填写和更改是否正确、完整(不允许有空格)、清晰?是否规定了记录的保存期限,过期记录的销毁是否按程序进行?电子记录的保密措施。内部审核内审是否覆盖了所有要素、所有工作场所、部门、岗位;内审的真实性、有效性(不符合、纠正措施与跟踪验证);内审记录(年度计划、每次计划、核查表、不符合、内审结论、跟踪验
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