内控知识小手册.docx
《内控知识小手册.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内控知识小手册.docx(11页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、一、基础概念篇在这里,你将熟悉,内控体系具体是什么,建立内控体系需要解 决的误区以及内控体系建立的作业流程。1、内控体系建设涵盖哪些东西,主要内容是什么?国家要求上市企业建立的内控体系是保证财务报告真实性而要 求建立的体系,所以具体内容与外资企业的SOX404体系差不多。就 是会计科目的真实合理性的检查。具体来讲整个内控体系涵盖的内容含如下几个文件:内控手册, 风险数据库,内控评价手册。内控手册为每个作业流程的描述,内容含流程描述、流程图、授 权说明、岗位职责分离、运营分析等。风险数据库是作业可能导致风险的现象描述的汇总。所涉及的风 险一般指导致公司资产不安全,作业内容不合规合法,运营效率效益
2、 低下,财务报表数据不真实等。内控评价手册具体含三部分,第一部分检查制度设计合理或者文 档的齐全性,第二部分检查控制过程,第三部分检查会计账务处理控 制。2、内控体系与ISO质量体系有什么区别和联系?目的不同:内控体系是以会计报告为主要目的,而ISO质量体系 是以产品质量为主。控制活动不同:在现阶段五部委提供的18个指引来看,内控体系缺少对生产过程控制;而ISo质量体系则以产品质量为主,涵盖产供销价值链,但是缺少会计系统控制。涉及部门不同:在ISo体系内不存在财务部门,以研发、生产、 采购、销售部门为主;内控体系几乎涵盖公司各部门,因为有句话说 得好,只要是企业在运作的,其最后的运作成果就是财
3、务数值。要求不同:内控体系是国家强制要求,而ISO只是产品运营体系的 一个认证,非强制要求。3、内控体系的控制活动的业务流程如何划分,如何做到将各业务流 程进行涵盖?最简单的第一步就是拿到组织架构图,之后看到是否是以事业部 为编制的。如果是以事业部形式的,则是事业部的名称作为一级流程, 事业部下属的部门分为二级流程,如果下属的部门涵盖多个职能则划 分为三级流程。如销售事业部,则销售循环作为一级流程,下属的商 务部负责订单处理的则作为订单处理作为二级流程。如商务部有两个 功能除了订单处理还涉及到销售货品的备货计划制定。则订单处理作 为二级流程,订单处理和备货计划制定作为三级流程。4、单个作业流程
4、具体怎么描述,怎么将业务流程所涵盖的信息进行 归纳处理?作业流程就是描述一个为达到特定的价值目标而由不同的人分 别共同完成的一系列活动,简单地说就是为了什么结果做了什么动 作。一个完整的作业流程应该包含6项内容,具体如下:流程控制人:参与到作业流程中的人,具体描述的时候应注意该 控制人所涉及的部门及岗位具体名称。比如,销售部部门经理,资产 管理部专员等,为具体的部门及岗位名称。控制频率:作业的时间间隔控制。如:每年一次,每天,随时等控制活动:流程是如何作业的。如:内控部的内控专员通过登录 OA系统,并在OA系统内填制资产购置申请单,提交部门经理审核。 这就是一个单一的控制流程。控制痕迹:作业完
5、成后形成的书面痕迹。如:审批的呈报、采购 申请单等控制方式:系统控制还是人工控制。如手工填写,通过OA系统 申请或者通过ERP系统申请异常控制:授权体系外的作业流程是如何控制的。为了方便你的理解:我再做一个非常简单的例子供参考。如,描述超市客服处对会员积分兑换控制流程。流程控制人:售后服务部的客服专员,客服主管控制频率:客户不定期来兑换会员积分。随时控制控制活动:客服专员根据会员要求兑换相应的赠品,同时在会 员系统内扣除积分,并在XX赠品台帐内要求客户签字。控制痕迹:形成扣完积分的积分表和留有客户签字的赠品台帐。控制方式:兑换的系统积分由XX系统内扣除。异常控制:异常控制可以按照与实际正常作业
6、流程不一致可以 刻画很多:积分不够,如客户要求加钱补足积分,则客户专员需得到 客服主管的口头授权,在收取钱款后并在赠品台帐做书面说明。或者 对于兑换积分大于XXX分的,则需客服主管的签字审批。总的一句话:客户不定期对积分进行兑换,提出兑换的物品,售 后服务部的客服专员在XXX系统内扣除积分,同时手工登记赠品台 帐,在客户签字的情况下,将赠品进行赠送。如积分不够,如客户要 求加钱补足积分,则客户专员需得到客服主管的口头授权,在收取钱 款后并在赠品台帐做书面说明。对于兑换积分大于XXX分的,则需客 服主管的签字审批。当天营业结束前,客服主管需要对赠品台帐和积 分兑换系统进行核对。5、内控体系建立的
7、流程是怎么样的?大致的作业流程是这样的:(1)组织架构:先建立内控小组,为了使内控体系得到有效落实 和贯彻,所以内控小组的组长最好是总经理或者董事长。主要的作业 人员最好是公司的内审部门或者新建的内控部或者风险管理部,如果 没有此类部门则最好选一名懂财务的,如财务主管,另外加一名懂业 务的作为内控小组的主要作业成员,最好另外辅助2-3名人员。(2)业务运作:总经理或者董事长开内控项目启动会,同时主要 成员讲述内控系统的作业和具体要求。会议结束后,内控小组给各部 门提交部门的制度,内控小组完成制度的对标和梳理工作。各职能部 门限期内提交流程。内控小组根据内控指引对现有的作业流程的描述 进行评价,
8、同时开展小组会议对各职能部门未设置的流程及有缺欠的 流程进行优化重组。内控小组根据谈论完毕的各流程进行内控手册的 编制和流程图的绘制,最后形成内控手册。由总经理授权下发。(3)内控小组等类似部门不定期进行内控评价,并根据各职能部 门的变化对内控手册进行优化等。6、如果业务部比较忙,无法绘制作业流程,那访谈怎么做?首先编制访谈计划,需要提供给部门接收访谈的人员一个访谈提 纲。访谈一般安排2个人,1人访谈,1人记录。记录人不要求将每句 话记下来,只要将讨论的主题,以及讨论的结果记录下来即可。访谈的时候,先讲明不是来指责部门的作业流程的缺失,而是主 要是完善和建立内控体系。访谈的问题主要围绕作业流程
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内控 知识 手册