公路工程公司测量分析和改进手册.docx
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1、公路工程公司测量分析和改进手册1.1总则D公司对顾客及相关方满意情况、管理体系内部审核、过程和产品及环境和职业健康安全情况的监视和测量、不合格品/不符合控制、持续改进等过程进行策划,做出相关规定并组织实施。同时通过相关数据的记录、收集和分析及适宜统计技术的应用,提出并实施纠正和预防措施,证实产品要求的符合性,确保管理体系的符合性,持续改进管理体系的有效性,确定对包括统计技术在内的适用方法及其应用程度。2)在确定监视、测量、分析和改进活动的项目、内容、频次、方法及所需的改进措施、必要的记录时,要考虑下述方面:(1)必须符合适用的法律法规及标准的要求;(2)权衡风险、利益和成本,使公司获益;(3)
2、重点考虑所采购物资质量、环境和职业健康安全绩效影响大的关键特性/指标;(4)使用适宜的统计技术,规定其使用方法。1.2监视和测量1.2.1 顾客满意1)公司编制并执行顾客满意测量管理制度管对顾客意见的有关信息进行监视、分析和利用,以评价管理体系的有效性,并确定可以改进的领域。2)顾客满意信息从三个方面进行收集,一是工程施工前期(项目招投标、签订合同之前与业主沟通)的信息收集,二是工程施工生(施工合同签订后的合同履行及管理、施工过程管理与业主沟通)的信息收集,三是工程交工后质量缺陷责任期内(质量保修期与业主沟通)的信息收集。3)公司市场发展部负责工程项目招投标阶段的顾客满意度信息收集(就顾客要求
3、与顾客沟通)。工程合同部负责各项目中标后签订合同之前、工程施工过程史的顾客满意度信息收集(就合同签订的相关问题与顾客的要求达成一致,合同签订之后的履行及管理与顾客沟通,以及收集汇总分公司、项目部提交的施工阶段顾客满意度信息并进行统计分析);项目部负责工程施工过程中本项目的顾客满意度信息收集(就施工过程的管理、服务与顾客沟通),定期向顾客进行满意度调查,发放顾客意见调查表,并经顾客代表确认,收集后复制一份提交工程合同部备案。质量保证部及项目部负责工程交工后质量缺陷责任期内的顾客满意度信息收集(质量保修期内工程回访时与顾客沟通),质量保证部负责对公司已完工交付项目的登记管理,在质量缺陷责任期监督项
4、目部对其已完工项目进行回访,或直接与顾客就项目的有关信息进行沟通交流;项目部收集的工程交工后质量缺陷责任期内(质量保修期内工程回访时与顾客沟通)的顾客满意度信息、工程回访记录应复制一份提交到质量保证部备案汇总。各相关部门、单位应根据业务范围内收集的顾客满意度信息,每年一次(在内部审核之前一个月进行)按上述三个阶段汇总评价公司各管理阶段的总体顾客满意度水平,形成各阶段的顾客满意度调查报告。4)工程施工中的信息,获取方式有来电、来函、来访等形式,各部门及项目部负责在与业主的各种施工管理例会、日常工作接触、往来函件中获取,对顾客意见也可通过发放顾客意见调查表进行调查,并经顾客代表确认,对收集到信息予
5、以汇总、分析,得出结果,找出差距,作为改进的依据和输入管理评审。通过管理评审做出改进的措施和决定,并组织实施,增进顾客满意,持续改进管理体系。5)质量保证部、项目部在工程交工后质量缺陷责任期内,通过电话询问、会议座谈、例行回访和特殊工程专访、发放顾客意见调查表问卷工程回访,根据“谁施工、谁回访”的原则,由项目部负责编制工程项目回访计划,组织人员进行回访,填写工程回访记录。工程保修期按照法规、合同要求进行,按照“谁施工、谁保修”的原则,质量保证部及各职能部门获知工程需保修信息后,及时通知承建施工的项目部进行保修,保修后填写工程保修单,并取得业主签字认可。6)各业务职能管理部门从工作的不同渠道获取
6、的顾客满意度信息,应及时传递给相应阶段的责任部门。7)对顾客不满意的问题,各责任职能部门要及时通知有关部门采取相应的措施,并将处理结果及时反馈给顾客。8)各部门、项目部负责按照业务范围建立并保存相应的顾客档案。管理制度文件顾客满意测量管理制度ZD-19/1.2.11.2.2 内部审核:在管理者代表的指导下,体系办策划体系管理活动监督检查和审核的实施。策划的依据包括:各部门和岗位的职责;体系管理中的薄弱环节;有关的意见和建议;以往检查的结果。D公司编制并执行内部审核管理制度,按策划的时间间隔进行管理体系内部审核,验证公司管理体系是否符合策划安排,是否符合三个标准的要求,是否实施与保持,为管理体系
7、的改进寻求机会,确保管理体系的持续有效运行。2)体系管理办公室负责编制年度审核方案,报管理者代表批准后实施。3)根据公司内部管理文件所确定的对公司承揽的所有在建工程项目进行每年度两次的职业健康、安全、环境、质量、合同、财务管理综合大检查安排,编制年度的内审计划,确定内审的次数、时间、目的、要求。4)每次内审前,由管理者代表任命内审组长。内审组长负责编制内部审核实施计划经管理者代表审批,并在实施审核前一周向受审部门发出书面审核通知。5)审核前做好内审组成员分工,审核人员由体系管理办公室委派经培训合格并取得内审员资格证的人员执行,收集和掌握受审核部门所执行的文件,编写检查表及准备相应的记录表格等。
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