公司邀请招标采购专项流程审计报告模板.docx
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1、公司邀请招标采购专项流程审计报告公司领导:根据公司2023年流程审计工作的安排,公司流程审计工作小组于5月至8月对公司邀请招标采购业务进行了专项流程审计,现将本次流程审计具体情况汇报如下:一.流程审计实施概况公司纪检审计部与物资部负责人和业务分管领导组成领导小组,派出业务骨干共同组成流程审计工作小组,严格按照公司流程审计工作流程和标准,对公司邀请招标采购业务的制度建设充分性、业务过程符合性、执行结果有效性和业务流程适宜性四个方面进行了全面深入的专项流程审计,审计覆盖时间范围2017年1月1日至2019年12月31日,抽取36个业务样本,覆盖公司6个分支机构,形成四份流程审计发现与意见书,其中针
2、对制度完善与改进提出审计建议21个方面,针对业务实施行为过程提出行为纠偏审计建议2项和1项启动责任追究实施问责的审计决定,针对业务执行结果实现管理目标方面,提出7个需要进行目标未实现原因调查的审计决定。二.对公司邀请招标采购业务管理情况基本评价通过邀请招标采购业务的制度建设充分性、业务过程符合性、执行结果有效性和业务流程适宜性四个方面的测试和评价,公司物资部成立时间比较短,管理经验还不够丰富,表现在制度建设方面还存在许多管理漏洞和缺失,也存在有的制度规定内容抽象、不具有可操作性,在制度执行方面,存在违反制度规定的情形,采购成本预算降低率未实现目标的情况时有发生。公司邀请招标采购业务管理整体上急
3、待培训强化和管理提升。三、审计发现(-)邀请招标采购业务制度建设充分性方面通过对邀请招标采购业务制度建设充分性审计,发现公司物资邀请招标采购管理制度存在以下漏洞和缺失。1采购计划环节前缺失需用计划和”市场行情摸底环节及对应的责任部门、责任岗位、工作任务、工作记录、工作标准和工作方法方面的明确规定;2、采购计划环节缺失责任岗位、工作记录、工作方法;3、确定招标方案环节缺失责任岗位、工作记录4、确定招标方案环节后缺失招标方案评审环节及对应的责任部门、责任岗位、工作任务、工作记录、工作标准和工作方法方面的明确规定;5、 确定投标单位环节缺失责任部门、责任岗位、工作记录;6、 编制招标书环节缺失责任岗
4、位、工作记录;7、 编制招标书后缺失招标书评审环节及对应的责任部门、责任岗位、工作任务、工作记录、工作标准和工作方法方面的明确规定;8、 发标书环节缺失责任岗位、工作记录、工作标准、工作方法;9、 回标环节缺失责任岗位、工作记录、工作方法;10、 开标环节缺失责任岗位、工作记录;11、 发中标通知书环节缺失责任岗位、工作记录、工作方法;12、签订采购合同环节缺失责任岗位、工作记录、工作方法;13、签订采购合同环节后,制度中依次缺失合同备案交底、业务就整理归档、业务过程台账登记、统计报告、业务督导、绩效考核、风险评审、检查监控和责任追究九个环节及对应的责任部门、责任岗位、工作任务、工作记录、工作
5、标准和工作方法方面的明确规定。(二)邀请招标业务过程符合制度要求的符合性方面经抽取邀请招标业务样本36份,对照公司邀请采购管理规定和流程,审计该业务样本的行为过程,发现以下方面违反公司采购制度。1采购计划环节,实际责任部门不符合制度规定责任部门物资部,实际工作任务不符合:未向公司招投标委员会常务组长提交采购计划;2、 采购方式选择环节,实际责任部门不符合制度规定责任部门物资部,实际达到的工作标准不符合制度规定的:合理;确保购买到合理低价、最优性价比的材料更多审计干货,关注公众号内审网和招投标委员会最终确定最佳招标方案;实际采用的工作方法不符合制度规定的:经公司招投标委员会讨论定最佳招标方案;3
6、、 编制招标书环节,实际责任部门不符合制度规定责任部门物资部;4、发标书环节,实际责任部门不符合制度规定责任部门物资部5、 回标环节,实际责任部门不符合制度规定责任部门物资部;6、 开标环节,实际责任部门不符合制度规定责任部门公司招投标委员会;实际达到的工作标准不符合制度规定的:开标评标由物资部安排专人记录,开标记录由招投标委员会进行会签。7、 发中标通知书环节,实际责任部门不符合制度规定责任部门物资部;实际达到的工作标准不符合制度规定的:同时向未中标单位解释未中标原因。8、 签订合同环节,实际责任部门不符合制度规定责任部门物资部。(三)邀请招标采购业务执行结果的有效性方面通过对公司2017年
7、1月1日至2019年12月31日的业务事项执行结果进行统计抽样,进行业务执行结果有效性审计,发现一些业务执行结果没有实现业务对应的管理目标。1、公司采购业务执行结果整体统计,2017年1月的实际实现采购预算降低率7.8%,没有实现不低于8%的管理目标;2、公司采购业务执行结果整体统计,2017年9月的实际实现采购预算降低率7.8%,没有实现不低于8%的管理目标;3、公司A类物资采购业务执行结果整体统计,2017年1月的实际实现采购预算降低率7.5%,没有实现不低于8%的管理目标;4、公司A类物资采购业务执行结果整体统计,2017年8月的实际实现采购预算降低率7.9%,没有实现不低于8%的管理目
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