集团公司关于深入推进全面合规风险防控管理体系建设的实施意见.docx
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1、集团公司关于深入推进全面合规风险防控管理体系建设的实施意见为深入学习贯彻*法治思想,认真落实全面依法治国战略部署,深化法治合规国企建设,进一步推动所属各级企业在2023-2023年全面合规风险防控管理体系启动建设的基础上,持续深化合规体系建设运行,切实防范经营风险,更好发挥合规工作对“十四五”时期集团公司改革发展的支撑保障作用,根据法治中国建设规划(2023-2025年)关于进一步深化法治央企建设的意见中央企业合规管理办法等文件精神,现就进一步做好集团公司2023-2025年合规管理体系深化建设工作提出如下意见:一、总体要求(一)指导思想坚持以*新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实*法治
2、思想,深入贯彻践行*历次全会精神,紧紧围绕集团公司改革发展中心任务,以全面提升合规管理体系能力建设为主线,找准定位、强化对标,分类别、有重点地推进合规管理各项工作,加快补短板、强弱项,实现集团公司合规意识更加牢固、组织领导更加有力、制度建设更加完善、机制运行更加顺畅、流程管理更加规范、风险防控更加有效,依法合规治企能力水平显著提升,推动集团公司合规管理进入2.0深化建设时代,全力保障*集团公司在“十四五”期间实现高质量发展。(二)主要原则坚持融入中心、服务大局。以服务*集团公司“十四五”发展规划为目标,牢固树立全局意识和系统观念,将合规工作全面融入完善中国特色现代企业制度、深化混合所有制改革、
3、科技创新、国际化经营等重点任务,充分发挥合规管理支撑保障作用。坚持完善制度、夯基固本。以强化制度建设为基础,坚持学规、尊规、守规、用规,将行之有效的管理经验做法,及时转化为企业规章制度,嵌入业务流程,加强制度执行情况的监督检查,强化制度刚性约束。坚持突出重点、全面深化。以落实合规管理第一责任人职责、适度完善首席合规官制度、健全全面风险防范机制、强化合规管理为重点,坚持问题导向,在做深做细做实上下更大功夫,真正发挥全面合规风险防控管理体系强管理、促经营、防风险、创价值的作用。坚持勇于创新、拓展升级。以适应市场化、法治化、国际化发展需要为方向,结合企业实际拓宽合规工作领域,探索优化全面合规、内部控
4、制及风险管理职能,创新工作方式,加快提升信息化、数字化、智能化水平。(三)总体目标2023-2023年在集团党委的领导下,集团所属各级企业用三年时间完成了全面合规风险防控管理体系的基础性框架建设,为合规管理各项体制机制的运行奠定了基础。2023-2025年,*集团公司要将合规管理工作进一步全面融入企业改革、转型升级、经营管理等各项重点任务,充分发挥合规职能的服务、支撑和底限保障作用,以风险为导向,将合规要求覆盖至集团公司各项经营业务及全体员工,将合规管理进一步贯穿至决策、执行、监督全过程,深入强化对重点领域、重点环节和重点人员的合规管理和风险防范,推进合规管理与各领域既有管理体系的紧密融合,杜
5、绝“两层皮”,确保合规管理体系运行通畅,各级风险得以有效防范。二、主要工作内容开展2023-2025年全面合规风险防控管理体系深入建设工作,重点围绕以下十方面工作内容进行强化:(一)强化组织领导。深入落实合规管理第一责任制,明确将合规管理作为集团所属单位主要负责人履行推进法治建设第一责任人的重要职责内容,由各级企业法定代表人承担首要合规管理责任;按照上级要求研究设置首席合规官,负责协调、指导、统筹本企业所涉及的合规审查、尽职调查、流程改进、内控评价、风险预警及风险报告等系列工作,督促指导海外机构按照当地监管要求开展合规工作,完善各项规章制度。(二)强化职责落实。集团各级企业要深化建立全员合规机
6、制,进一步明确不同管理层级及各岗位人员的合规责任,加大监督评价力度,确保合规管理工作的有效落实。积极发挥各级党委把方向、管大局、保落实的领导作用,在职责范围内推进合规管理工作;按照章程要求,充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用,推动合规管理体系持续完善;进一步推动全面风险防控领导小组议事协调作用发挥,严格按照上级监管要求履行合规管理职责;积极发挥经营管理层谋经营、抓落实、强管理职能,推进合规管理体系各项任务落地执行;各业务部门是本系统本领域合规管理的责任主体,按照“做业务必须合规”的原则认真履行经营管理“第一道防线”职责;合规管理部门要认真履行“第二道防线”职责,在组织建立体系的同时做好
7、指导落实及监督考核;集团所属各级企业各岗位员工应当熟悉并自觉遵守与本岗位职责相关的法律法规、企业内部管理制度、员工手册、员工行为规范及合规承诺等,对自身行为的合法合规性负责。(三)强化机制保障一是细化规范合规审查、尽调咨询机制。集团所属各级企业务必将合规审查作为企业经营管理行为的前置必经程序,各业务管理部门要变被动为主动,自觉开展日常经营管理行为的初步审核把关,由合规管理部门加大对规章制度、重大决策事项、重要合同签订、重大项目运营等审查力度,及时对不合规的内容提出修改建议或风险提示,相应事项未经合规审查不得实施。二是夯实完善风险预警与风险报告机制。2023-2025年,由各单位合规部门牵头、相
8、关业务部门协助实施,全面系统梳理经营管理活动中存在的各类风险,建立风险库并定期更新完善,对于典型性、普遍性和可能产生严重后果的系统性风险及时发布预警,并逐级向上做好提示汇报,便于管理层对突发风险事件及时决策,有效应对。三是固化落实信息沟通与传递机制。要积极探索在依法合规框架下,业务、合规、内控及风险协同运作的有效路径,完善工作机制,加强信息共享,提升管理效能;进一步推动合规联络员及联席会议机制运行,推进合规信息沟通与相关会议有机结合,促进合规联席会议平台功能的发挥。四是探索建立“吹哨人”举报与调查问责机制。2023-2025年,集团公司将研究建立合规举报机制,在现有信访举报工作制度框架下,与派
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