人社局财务报销管理制度.docx
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1、*市人社局财务报销管理制度为了加强我局各项资金管理,规范资金使用和报销工作流程,特制定本项财务报销管理制度。一、报销费用说明第一条日常办公支出费用范围是指为保障办公运行所发生的办公费用,其中包含:水费、电费、取暖费、邮电费、办公费、印刷费、劳务费、咨询费、业务委托费、手续费、伙食补助费、办公设备购置费等费用。第二条维修费是指为延长固定资产寿命,保障固定资产处于最佳使用状态,对固定资产的日常维护及其受损的部分进行维修维护所产生的费用。维修范围为:办公电脑、电视、空调、打印机、复印机、投影设备、音响功放设备、电子屏幕、网络连接设备、办公家具、门锁、水电及供暖管道、楼体、外墙、大理石铺装地面等。第三
2、条差旅费是指因参加培训、会议或单位工作需要等原因,离开尚志市内而产生的交通费、住宿费、伙食费补助、市内交通补助等费用。第四条培训费是指按照培训工作计划开展的培训工作产生的讲课费、场地费、租车费、伙食费、教学用品费、书费、印刷费等培训费用。第五条其他交通费是指行政人员车补,以及因工作外出使用政府公车所产生的公车使用费。第六条其他费用是指除本单位工作外,为完成市委、市政府及上级有关部门交代的工作任务或因国家社会特殊需要而产生的其他费用,如开展防疫工作必备的卫生用品等支出。二、报销票据要求第七条凡报销差旅费用均需详细填写尚志市人社局公出差旅费报销单和尚志市人社局机关事业单位公务出差审批单,费用报销单
3、应有经手人、分管局长、常务局长、出纳、会计的本人签字,经手人需注明费用用途和大小写金额并签字。第八条报销发票必须是正规税务发票,发票内容填写真实完整,购买方、销售方信息填写完整正确,发票专用章印迹清晰,收款人、复核、开票人填写完整无误。报销发票不得撕毁、搓揉,以免看不清发票内容,无法核定。第九条费用报销单或差旅费报销单上附报销发票、明细单等其他佐证材料(具体佐证材料详见附件1),由经手人负责粘贴完整。三、报销流程(应分别写明办由办公室负责采购公用品等报销流程和出差报销工作流程)第十条办公室负责采购办公用品,复印文件由办公室负责采购核实购买用品详细单。签收入库单据和领用人名单,填写尚志市人社局公
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