风险和机遇评估分析报告——人事行政部.docx
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1、风险和机遇评估分析报告序号风险和机遇来源(内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措旅责任部门/人实施时间(开始一完成)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1市场需求的确定1.对市场需要产品的发展趋势判断失误2.客户要求识别不完整。3.未能确保能够满足客户要求就签署合同41312一般风险1 .对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。2 .对客户的要求实施监视和测量。3 .在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件:合同与订单管理程序业务部2016.6.15有效2报价及项目确定1 .制作的样品未能迎合客户的需求。2 .产品打样周期长,跟不上市场变化O42324一般风险1 .新产
2、品工艺开发立项时反复论证市场需求。2 .生产设计与开发时尽量选择可重复利用的材料制成产品。3 .加大生产设计开发的资源投入,尽可能缩短产品研发周期相关文件:检验规范质量部2016.6.15有效3生产计划1.计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付。52330一般风险1合理计算公司的实际产能。2 .依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。3 .安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。相关文件生产计划管理程序珠海生产及后加工车间2016.6.15有效4产品制造1 .生产不能准时完成计划。2 .不良率过高。3 .效率太低。4 .产品标识不清、混料。72228一般风险1 .生产
3、计划管制。2 .过程能力提前策划。3 .不良率前期策划。4 .标识管理要求。相关文件:1 .生产管理程序2 .产品检验和放行管理程序3 .产品防护管理程序珠海生产车间后加工车间2016.6.15有效5产品交付1 .不能按时交付。2 .交付的产品不符合客户的要求。52220一般风险1 .生产计划管制。2 .生产过程的品质控制。3 .成品的品质检验。4 .出货前的品质检验。相关文件:1 .生产计划管理程序2 .售后服务及顾客投诉管理程序3 .不合格品控制程序珠海生产及后加工车间2016.6.15有效6顾客反馈处理1 .顾客投诉未能有效解决。2 .顾客满意度低,导致顾客丢失。73242一般风险1 .
4、对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档。2 .确保产品质量和交期,与客户保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户。相关文件:顾客满意度管理程序业务部2016.09.13有效7市场计划管理1.和竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎缩。41312一般风险1 .对竞争对手的调查分析应严谨细致2 .加强公司内部的开发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水准。相关文件:无办理部经经务总总业2016.09.13有效8内部评审1 .审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面。2 .审核发现的不符合项目未能及时改善和更近,导致问题长期存在。52330一
5、般风险1对内审员实施培训,经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。2.对内审开出的不符合项目,责任部门必须落实改善对策,审核员持续跟进,直至不符合项目关闭。相关文件:1 .内部审核控制程序2 .不合格品控制程序3 E纠正和预防措施控制程序总经办2016.09.13有效9改进1、不合格识别不充分。2、改善意识不到位。3、人员不具备改善的能力。52220一般风险1明确不合格的范围。2 .意识培训。3 .明确改善的流程和方法,并在组织内实施培训。相关文件:1 .不合格品控制程序2 .纠正和预防措施控制程序各部门2016.09.13有效10组织环境及相关方管理过程1 .组
6、织环境识别不齐全。2 .相关方要求识别不完整。52330一般风险1 .定期进行监视和评审。2 .采取以对策。相关文件:无总经办总经理2016.09.13有效11风险和机遇的应对措施1 .风险识别不齐全。2 .风险没有制订相应的措施。3 .措施没有得到有效的实施。43336一般风险1.制订风险对策相关文件:风险和机遇管理程序各部门2016.09.13有效12领导作用1 .领导对管理体系不重视,没有履行足够的承诺。2 .未能配置足够的资源。41312般险一风1 .在管理体系中重点体现总经理的作用,确保总经理能够履行承诺。2 .通过对体系的监视和测量,配置足够的资源。相关文件:质量手册总经理2016
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