某公司全面审计方案模板分享.docx
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1、某公司全面审计方案模板分享一、审计对象:XXXXXXXXX二、审计范围:20XX年8月至20XX年7月财务收支及管理控制三、审计目标通过对公司财务收支及管理控制的全面审计,评价公司财务及业务记录的真实性、准确性、完整性;评价公司管理控制的有效性,揭示公司管理存在的薄弱环节,提出相应改进措施;提示公司潜在的经营、资金、涉税、涉法等风险。此外,结合审计情况,为公司建立集团化财务管理方案提供建议。四、审计内容 财务及业务记录是否真实、准确、完整。就财务数据。主要是费用开支的真实性,收入记录的完整性,往来款余额的准确性,财务核算方法的规范性,财务成果是否如实反映,有无潜盈潜亏。就业务数据,主要是购销业
2、务及结算数据记录的系统性、规范性、准确性; 内部管理控制。结合公司财务及业务数据审计,审查公司在购销业务、矿山合作、对外投资、资金管理、实物管理、经济责任制考核、重大经营决策、文档及合同管理等管理制度的建设及执行情况,确定制度是否完善,控制措施是否有效,程序是否适当; 经营、资金、涉税、涉法等重大风险。主要是识别公司购销业务的市场风险、运力风险、汇率风险等重大风险事项;影响资金安全运作的事项;不符合税法规定或处理存在较大争议的重大涉税事项;跨国经营涉法、涉税风险,国内业务政策性风险。五、项目组成员及分工组长:A,负责XXX组员:B,负责XXX;C,负责XXX;D,负责XXX;E,负责XXX六、
3、审计时间:20XX年8月1日至20XX年8月31日七、审前调查(全体组员,8月1日至8月5日) 了解公司组织结构及人员分工; 完成对被审计单位基本情况调查及会计政策调查; 通过询问公司人员及查阅公司收发文档,了解公司审计期间经营业务开展情况、银行融投资状况及其他情况; 了解公司管理制度的制定及执行情况,收集并查阅公司管理制度,如业务操作规程、费用报销办法等; 主审制定审计具体方案初稿,经审计组成员讨论细化后,交审计组长定稿。八、审计实施(8月6日至8月26日)(-)资金管理情况涉及会计科目包含库存现金、银行存款、其他货币资金、应收票据(C) 询问公司资金收支是否实行计划管理,对印鉴及空白支票分
4、管情况,对空白收据、支票及其他重要凭证是否建立购进、领用、缴销记录并检查其执行情况,了解是否定期盘点库存现金及定期编制银行存款余额调节表; 按收付款性质,对现金及银行存款收付款项进行分类,重点关注以现金及现金支票支付的款项是否有充分依据,现金收支是否有无坐支现象; 盘点库存现金,调整至20XX年7月末,若与账面有差异,查找原因; 检查20XX年7月银行存款余额调节表编制是否准确,如有差异,查明原因; 抽查现金收支审批手续是否齐全,附件是否充分; 检查资金计划执行情况,关注计划执行偏差的原因; 检查外币收支的会计处理是否正确。(二)经营情况煤购销业务开展及账面核算情况(E);国内矿、石灰、生铁业
5、务开展及账面核算情况(D);进出口业务涉及进口矿、镒矿、出口船舶业务业务开展及账面核算情况(B)。涉及会计科目包含应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、主营业务收入、主营业务成本、其他业务收入、其他业务成本、存货、应收补贴款、应收出口退税,营业费用中与业务直接相关运杂费等费用。 了解业务原始单据处理流程及业务报表编制流程,确定是否存在薄弱环节; 收集业务台账等资料,评价业务数据记录的规范性、系统性、完整性,记录是否及时,分品种、单位汇总审计期间的业务及结算数据; 审查公司合同及调价报告归档管理是否规范,合同条款是否完整、合法,内容是否严谨;合同评审是否符合公司规定; 根据合同审查结算数据的准
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