2023年相关会计基础工作专项检查方案.docx
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1、2023年相关会计基础工作专项检查方案为进一步加强各单位会计基础管理工作,根据集团公司2023年度财务检查工作安排,集团公司财务部拟于近期组织开展相关会计基础工作专项检查。具体检查方案如下:一、检查范围集团公司以及所属直接投资的控股企业。二、检查内容1银行账户资金专项检查各单位从银行打印银行账户清单,并通过银行函证、现场打印对账单等方式,重点对2023年9月-2023年8月银行账户余额、企业银行账面余额以及每月累计发生额进行核对检查。同时,随机抽取2-3个月的银行对账单和企业银行明细账进行逐笔核对。2.会计基础工作专项检查(1)会计基础工作规范化检查“回头看”针对2023年会计基础工作规范化检
2、查中在保险柜、银行账户、余额调节表、印章、票据、会计档案等方面发现的问题进行逐项检查。(2)应收应付票据信息检查从2023年9月-2023年8月中随机抽取2-3个月,核对检查应收、应付票据每月账面余额、浪潮系统余额、财务公司网上金融业务系统(N9系统)余额。(3)制度落实情况检查一是对照集团公司2023-2023年下发各项财务制度,检查公司内部的制度转换完成情况;二是根据*(集团)有限公司财务对账工作管理规定的相关要求,检查财务对账工作开展情况。(4)会计档案归档情况检查根据会计档案管理办法、*(集团)有限公司会计档案管理办法的相关要求,检查2023年度会计凭证、会计账簿及其他需归档的会计资料
3、的装订情况。三、检查方式1银行账户资金专项检查集团公司和各平台公司分别委托会计师事务所,对所属各单位开展专项审计,并由会计师事务所出具审计报告。2.会计基础工作专项检查集团公司和各平台公司分别成立检查组,对所属各单位开展现场检查及督促整改。对于集团公司本部和3家平台公司本部的检查工作,采用互查的方式进行,其中:集团公司和股份公司(含特殊目的公司)互查、合作公司和*发展互查(含特殊目的公司)。四、相关材料1 .2023年会计基础工作规范化检查“回头看”问题清单由检查人员根据现场检查情况进行填写,该表由检查人员和被检查单位财务部门负责人共同签字以及加盖单位公章。2 .银行账户自查表(附件)由被检查
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