费用报销审核制度.docx
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1、费用报销审核制度一、审批原则(一)根据国家相关法律法规及制度,结合本院有关规定,本着“量入为出,收支平衡,勤俭节约,持续发展”的原则,执行“三重一大”的有关规定,严格执行费用支出范围、支出标准和资金使用规定。(二)、各级审批人员在审批权限内把好审批关,对违反财经纪律、损害国家或集体利益的支出应当给予制止、核减或拒绝。(三)、各类支出必须有计划并经批准,先由经办人及相关科室负责人签字,由医院领导审批同意,财务科对每笔支出必须进行合法性和合理性的审核,审核无误、手续齐全后准予报销。(四)、凡支付的培训费、会务费、住宿费、公务费等必须是正规发票,所有报销单据严禁涂改、挖补。二、审核审批权限及责任(一
2、)财务报销的审核一般为财务科负责人及相关职能科室负责人。(二)、财务报销的审批一般为医院领导,包括院长和分管院长。(三)、医院日常经费支出,由经办人、相关科室负责人审批后,由院长审批,报财务科审核后支付。(四、)医疗服务运行成本支出:1、药品、卫生材料、低值易耗品、其他材料等支出,由各科或库房管理员提出申请,按照计划进行采购,由经办人、相关科室负责人、分管院长审批,再报院长审批。2、医疗设备、基建费用等大型支出,根据年初进度计划及采购计划由经办人、相关科室负责人、分管院长审批,再报院长审批。3、审核、审批人员必须严格按规定进行审核、审批,不得越权审批;因审核、审批人员工作过失或对有关财经政策了
3、解不清楚造成违反规定的支出,要追究审核、审批人员责任。三、审批报销程序(一)各类物品购置及支付手续:1、医院各项正常支出必须有计划进行,科室根据自己的实际情况制定本月采购计划上报科室主任,主任审核后交相关职能科室归口审核,分管院长审批,再报院长进行审批。2、医院正常支出(包括药品、卫生材料、固定资产、低值易耗品、其它材料等),各科室必须按计划由药剂科、后勤科、设备科随发票及时办理入库,财务科审核无误后方可入账,院领导审批后支付款项。3、零星采购,由经办人、相关科室负责人、院长在发票单据上签字后,财务科审核支付款项。4、购置大型设备必须通过院长办公会集体讨论,集中议标、招标后采购,并附有合同及中
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- 关 键 词:
- 费用 报销 审核 制度