员工出差管理制度.docx
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1、会计实务员工出差管理制度1、总则1.1 为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,严格控制费用开支,根据公司有关规定及具体情况特制订本制度;XXX本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;XXX本制度涉及审核批准的事项中,权责部门因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效;2、出差规定:1.2 出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付,若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。(副总经理以上除外)。1.3 当日出差人员不得在外住宿;23出差需要公司派公务车或自备车出行,出差前须由办公室审核批准并做好车辆出
2、入记录,司机做好油耗登记。2.4 出差必须在外住宿者,视出差行程、事情进展情况,应每天向直接领导汇报一次,接收汇报领导需做好相应记录备查。2.5 出差往返交通费凭乘车发票2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则,需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。2.7 经同意使用自备车辆出差者,按差旅费标准予以补贴油费,过路费按实报销;3、出差审核程序3.1 出差人员应提前办理出差申请,填写出差审批单,(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。并按核准权限逐级核准后方可执行:3.2 副总出差,报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准);XXX部门主管出差,报请分管总经理审
3、核;超XXX日由总经理批准。3.4 其他人员出差,报请部门主管审批、超过XXX日则分管总经理批准,超过XXX日以上则总经理批准(安装员工除外)。3.5 公司权责部门主管根据业务及其他工作需要,指派部门涉及岗位人员出差;3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。3.7 因公务紧急,未能履行出差前审批手续的,可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。3.8 出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。3.9 出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责部门审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通
4、知权责部门并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后批准给付出差旅费。4、出差时间核算:4.1 出差往返乘车时间满XXX小时以上的按XXX天计算;4.2 出差往返乘车时间不满XXX小时的按半天计算;4.3 此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前XXX小时为准。4.4 出差费用标准:依差旅费用标准、日常费用报销管理规定执行。5、出差费用预支、核销程序5.1 出差费用预支方式5.1.1 出差人员借支备用金程序,填写借款单T经办人签字T部门审核T财务审核T财务主管审核一公司总经理批准T出纳付款。公司备用金的借支,一律实行前账不清后账不借的原则。5.1.2 出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后
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