公司经营和质量管理风险控制程序.docx
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1、公司经营和质量管理风险控制程序1.0目的对公司经营和质量管理风险要素和过程进行风险识别、评估、,并采取必要的控制措施,以消除、降低风险至可接受的程序。2.0适用范围适用于企业经营风险和质量管理风险的管理。3.0职责3.1 副总经理负责企业经营风险评估报告和质量管理风险报告批准。3.2 各部门负责参与风险的识别、分析、制定控制措施及确认执行,负责本部门质量风险评估报告的编制、汇总。3.3 品控部负责协助各部门进行风险管理控制措施的制定。3.4 组织成立质量管理风险评估小组,组长由副总指定,风险评估小组负责企业经营风险评估报告的编制;4.0内容4.1 企业经营风险识别评估和管理措施4.1.1 风险
2、评估小组负责编制企业经营风险评估报告,企业经营风险识别评估要包括内外部环境分析评估,外部环境(包含经济状况、政治/法律、社会文化、社会文化等)和内部环境(包含产品种类、客户资源、企业管理、硬件资源等)对企业经营风险的影响进行识别评估,并根据企业经营风险制定管理措施,总经理或副总经理对企业经营风险评估报告批准后实施;4.1.2 当影响企业经营风险内外部环境因素有变更时,风险评估小组需要对企业经营风险评估报告进行重新制定并批准。4.2 质量管理风险识别评估和管理措施4.2.1 品控部组织和会同各部门进行风险管理识别评估和控制措施,各部门主管负责部门质量管理风险报告的制定,总经理或主管副总负责质量管
3、理风险报告的批准。4.2.2 风险评估:对于确定的风险,风险评估小组以科学知识鉴定其风险,质量方面的风险来源于产品本身特性或产品过程中影响这些特性的人、机、料、法、环、测。人:人员的资质、能力、意识等;机:设备设施等;料:采购和外包供应商管理;法:三级文件、记录控制、设计开发等;环:工作环境、外部支持等;测:3佥证、测试、测量设备的管理。4.3 风险判定:包括评估先前确认风险的后果,其基础建立在严重程度、可能性及可检测性上4.3.1 严重程序(S):测定风险的潜在后果,主要针对可能危害产品质量及数据完整性的影响。严重程度分为四个等级:严重程描述度关键直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性
4、,(4)完整性或可跟踪性。此风险可导致产品不能使用,直接影响客户和法规要求,危害产品生产活动高直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性,(3)完整性或可跟踪性。此风险可导致产品召回或退回,不符合客户和法规要求,可能引起检查或检验中产生偏差;中尽管不存在对产品或数据的相关影响,但仍间接影响(2)产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性;此风险可能造成资源的极度浪费或对企业形象产生较坏影响。低尽管此类风险不对产品或数据产生最终影响,但对产(1)品质量要素或工艺质量数据的可靠性完整性或可跟踪性仍产生较小影响。4.3.2 可能性程度(P):测定风险产生的可能性。根据积累的经验、工艺/
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