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1、2015年度仓库管理制度前言:为了使公司仓库运行更加高效、节省人力、财力、物力,确保商品在储存期间数量准确,出入库正常,商品无短缺,无差错;同时保证商品在储存期间质量不发生不良变化,始终保持或优化其使用价值,商品无损耗。现就仓库的相关操作标准规定如下,具体操作流程分为以下几个环节:进库验收、电脑过帐入库,入库堆放,定期盘点、仓库安全与卫生,货品清洁、出库、缺货登记、损毁品申报及退货处理等环节。一、进库登记供应商商品到库,由仓库保管员按物流到货登记表,物流出库登记表的内容详细具实登记填写,并通知收件人及采购主管,由采购主管对货物验收进行跟踪。二、验收、电脑过帐入库1、由供应商送货人员按商源或0,
2、将送货单分别交于仓库主任进行验收准备(进入管家婆系统,按送货单上的供应商查询采购部的商品订单,五分钟内完毕),核对送货单与系统内的订单数量是否一致,然后按照实际到货数量进行验收过帐,验收完毕后将原始送货单(有验收人及仓库主任签名并注明收货日期)交采购部订货责任人签字确认,具体按二3点内容进行验收过帐。2、仓库主任进行订货单核查后,进行验收。验收的内容主要包括两个方面:供应商“送货单”的验收,主要查核送货人员送达的随货同行商品清单,与本单位采购部拟订的采购订单上,关于商品的描述(条形码、品名、数量、价格等)是否相符。对商品本身的检验,主要是检查送达商品的数量(件数)是否与送货单相符;检查品种、规
3、格、包装外观是否符合订货要求;检查商品外观(如包装、生产日期等)是否完好,标识、标签是否完整、清晰,与实际商品是否一致;同时按厂方、送货方信誉、货物性能、价值、包装、订单情况对商品进行抽验,对抽验中发现问题较多时,应扩大抽样范围,直至全验(奶粉正常抽验标准为每10箱抽验1箱,直至全验;保健品全验;用品全验);验收完毕后,与送货人员签署交接清单。有误送或残次品(外包装损坏、包装内商品短缺,压坏、影响销售的等)需要进行退货处理的,及时与送货人员共同核实确认后,在送货单上确认短缺,并由供应商送货人员签名确认。必须时上报采购责任人。3、仓库主任按验收单对管家婆、思迅系统内的采购订单进行核对,主要核对商
4、品品名及数量(仓库对数量负责),确认无误后按实际数量仓库过帐后,在原始送货单签名(送货单上必须有采购人员的签名)送交营运部,营运部核对到货金额,核对进价,确认无误后在管家婆、思迅系统内正式入库,下午下班前做日帐,打印入库单,一联交仓库一联交财会,二联做帐,验收、过帐、入库工作完毕。三、整理对于验收合格的商品(经验收人签名,采购签名后),在公共摆放作业区进行必要的整理与分类归仓,按规定做好入库前的清洁整理工作。四、入库堆码1、经清洁整理的商品,按照不同的类别,送入指定仓库位置。2、严格按照商品先进先出的原则,将商品进行翻堆摆放,堆码时必须做到:按照定位管理的要求,按标定划定的货位号,进行堆放;严
5、格遵循商品堆码的相关规定,隔墙(货垛与墙体及柱体保持5厘米的间距、离地(堆垛不得直接接触地面,用栈板或防潮设备堆放商品、离顶(堆垛不得与房屋接触)。五、立卡1、入库堆码完成后,由仓库负责人按照规定的格式,将商品的名称、规格、数量、入库时间及商品的基本状态(包括不同批号的数量)记录在卡片上,并放置于明显位置,将货位号等基本数据标示明确。2、确定存库的重点商品进出库标签清楚,及时更换,不得随意调整库位,需调整的必须报主管领导。六、建档1、将入库商品相关的证件信息,如生产日期、送货单、运输单、验收记录、厂家资料、与商品相关的技术材料(如厂方宣传册、赠品、活动信岛等)等整理归档记录仓库日常日志,以便随
6、时查询。2、质检报告及时上交给采购部,由采购部转行政部。七、定期盘点1、仓库保管员对库存商品按照规定的时间进行复核、点验。一、进行.日常盘点:检查商品储存账、是否相符,货是否相符,商品状况是否良好等,并做好相关记录(记录在仓库日常盘点本中)。二、由财会负责根据电脑库存对商品进行盘点,分为抽盘、月盘、年终全面清查。八、仓库安全及卫生(一)仓库安全要求1、严禁库内吸烟、严禁使用明火、严禁使用易引起火花的工具。2、严禁货物靠近灯炮、保证电路阀门出口通畅。3、灭火器、水桶等消防设备定点摆放,由专人管理,每月检查,不准私自挪用、改变消防器材摆放位置。4、非仓管人员未经登记,不准进入库区,登记后进入的必须
7、有仓库人员陪同,严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请仓管人员检查。5、仓库内不准会客,不准带人到仓库范围参观。6、谁主管谁负责,按规定事项进行安全检查,班组每日检查,部门每周检查、公司每月检查,有记录有签名,有交接,消除事故隐患。7、仓库重地两人同时上、下班,配备两锁,一人一钥。9、仓库上班关闭报警系统,打开监控系统,下班开启报警系统,一星期必须有两次不关监控系统,并保证办公室关闭无误。8、贯彻预防为主的方针,长期做好防火、防盗、防讯、防破坏,防泄密、防工伤事故的出现工作。(二)仓库卫生要求1、须以栈板或防潮设备堆放商品,堆放商品隔墙至少五厘米距离。2、库房必须保持通风、干燥,防鼠
8、、防虫、防霉,每日检查,发现虫害即时灭杀。3、谁主管谁负责,做到商品无灰尘、无污渍,地面无污水、无浮土,四周墙壁无浮尘、蜘蛛网,通道无杂物。桌椅摆放端正,桌面物件摆放整齐。4、穿工作服上岗,个人卫生良好,出入库商品轻拿轻放,不准乱扔重放。5、卫生清理实行部门责任制,部门负责人为责任人,每日检查包干区卫生,责任区卫生清理每周集中进行一次,定期参加公司行政部召开的安全及卫生会议。九、养护1、对仓库温度、湿度的及时监测和有效控制。2、食品、百货按规定库位分别存放。3、问题商品独立存放于残次问题仓库。滞销商品(含库存商品)即时上报,月结月清,不能销售的即时上报销毁,退货先进残次仓库。4、商品按先进先出
9、原则,新货翻垛摆放;单一库存商品按重下轻上原则进行摆放,合理利用空间。5、商品定位管理、科学堆码、严格看管适时养护,每日检查除尘除湿。6、每日在发货过程中对商品外包装进行检查,无灰无尘,保证商品的性能良好和外表清洁、十、拣货(发货)1、仓储部门在接到商品出库单后,由仓库保管员按照出库清单,依据商品定位管理的原则,从储存的货位上将规定品种、数量的商品拣选。2、商品出库必须先进先出,出库后重点商品按立卡规定,即时填写。3、按出库单发出的商品在放在出口处的公共摆放作业区。需拼箱的商品准备打包拼箱。4、接受仓库主任的监督检查。5、当日事当日毕,急货加班完成,最迟发货时间不得超过一个工作日。H一、加工商
10、品出库前的处理工作:打描商品条码正确性、贴价签、简单的组装作业(车床等)、等待拼箱分装。十二、登记检查、出库、装运1、出库商品(指正常发货),由仓库保管员按出货登记表的内容详细具实登记填写。2、仓库主任对商品按送货单进行抽检,抽检完毕登记后由送货人员配合仓库发货人员进行拼箱货的打包,按单位堆放。3、送货人员办理送货前的相关工作,领用送货单,领用拼箱数量的确认单,签名。十三、缺货登记1、仓库主任按采购部的决定,配合采购部监控主力商品的最低下限。2、对于立卡商品进行每日巡查制,对库存数量不足、及数量超出合理库存、及动销不合理的品种进行登记,制作出相关的数据清单,报主管领导交总经理决策处理。十四、损
11、毁品换货及退货处理1、根据公司规定的退换货制度办理退货。2、对于收货点验、检查或定期盘点中发现的包装或本身有缺陷的商品,根据采购或订货部门与供货商的协议的有关规定,进行退货或换货处理。3、经采购主管部门负责人确认,退入的货物必须凭书面的退货清单进行退货验收。4、属正常退货的,若发现影响第二次销售的商品一律不准退入(发现质量问题的例外)。5、由于验收人员的疏忽,没有按照先进先出的原则出库而形成超过保质期的过期商品,或者由于收验货或装卸搬运时操作不当造成商品损毁时,都需要办理退货手续。责任由当事人负责,实额赔偿企业经济损失。6、换货作业:仓库保管员发现有不符合验收规定或销售标准的商品时,应立即通知
12、负责检验商品的仓库主任,要求办理换货手续。并将不合格商品整理、清点并送达指定的问题商品仓,保管员进行登记、暂存,同时,通知采购人员与供应商联系,并按照订货协议的有关规定,办理换货手续。换回的合格商品重新登记入库。7、退货作业:对于供应商有退货协议,并且损毁商品符合退货条件的,一经发现,应立即递交详细退货明细给采购人员,对于采购部要求仓库清点退货商品的,应在当日内处理清点退货,并将退货明细表单于即日交采购部责任人,采购人员与供应商联系,尽快办理退货手续,采购人员与供应商协商并处理完退货手续后,即办理退货手续编制退货报表,送给会计,作为扣款凭据。8、退货处理:凡退货商品一律进残次仓,仓库及采购部每
13、月对残次仓库内的商品进行清理,做到能销则销,不能销的及时销毁,同样做到月结月清。十五、票据打印及领单营业部开单、打印完毕后,由仓库领单发货,发货完毕后由物流人员对商品进行装运并进行领单登记。营运部原则上每日四点后停止开单,有急单的另行通知。十六、相关配套制度本制度作为仓库各岗位人员之工作对照标准,各职人员具体工作按仓库各岗位职责进行具体操作,附以下岗位职责:1、仓库主任岗位职责,2、保管员岗位职责,3、物流部经理岗位职责,4、物流班长岗位职责。因物流部直接与仓库发生关系,故物流部应配合仓库进行业务操作,服从仓库主任的指派,在物流工作间隙服从统一命令,对进库商品进行分货、堆垛、搬运出库、货位整理
14、等工作,不服从者,按违法乱纪反岗位职责论处。十七、工效挂钩及相关处罚规定1、未按上述规定进行操作的,每次扣罚当事人20元/笔,仓库主任负连带责任扣10元笔。2、因个人原因造成公司重大损失,由个人全额赔偿。3、盘点发现货物短缺的,与下属员工按比例2:1赔偿。4、被投诉的,每次扣10元,累计累扣,三次以上(包括三次)或严重违反公司制度且态度恶劣的,记责任过失一次,扣罚全额月度奖金(此项扣罚年度不予返回),第四次报请总经理办理解聘手续。5、库内吸烟者第一次扣罚200元,第二次就地免职。出入库流程具体见商品出入库流程及管理规定)商品出入库流程及管理规定仓库管理重点是保证商品物资的完整性、安全性、准确性
15、,为了更好地做好后勤保障jt作,同时明确部门相关人员的责任、职责,现将商品出入库流程及管理办法规定如下:一、商品到库、出库备查登记、审核程序:(一)商品到库、出库备查登记程序;1、供应商商品到库,由仓库记帐员按到货登记表的内容详细具实登记填写,并通知收件人及采购主管,由采购主管对货物验收进行跟踪。2、出库商品(指正常发货),由仓库记帐员按出货登记表的内容详细具实登记填写。3、退货商品出库,由仓库记帐员按退货登记表的内容详细具实登记填写。(二)商品出库审核程序:仓库记帐员受物流部总监委派,对商品出库进行不定期审核(一个月不少于四次),对出库商品按商品送货清单个别商品进行现场抽查点验,按商品出库检查表登记后即日上交物流总监。(二)以上表格经办人须签名(有日期)确认,再经物流部总监签名确认后,于次月一日上交行政部,(四)对于漏填,错填,不填,乱填以上表格的行为,第一次警告记入档案并责令改正,第二次扣罚10元/笔,第二次扣罚当月奖金,第四次就地免职。主管领导负连带责任,每次扣罚伍拾元,累计累扣。二、库存商品入库管理(一)商品入库程序:1、供应商货到仓库库门时,先将送货单交仓库记帐员进行登记(三分钟内)。2、由供应商送货人员将送货单交于仓库主任进行验收准备(进入管家婆系统,按送货单上的供应商查询采购部的商品订单,五