【2023《飞思雅电火锅公司差旅费报销管理现状、问题及完善建议》8800字】.docx
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1、飞思雅电火锅公司差旅费报销管理现状、问题及完善建议1 .怀化市福州飞思雅电火祸公司简介12 .差旅报销的理论研究概述13 .福州飞思雅电火祸公司差旅费用报销现状23.1 福州飞思雅电火锅公司费用报销制度2311借款管理的规定及流程23.1.2日常费用报销制度23.2 福州飞思雅电火锅公司费用报销方法34 .福州飞思雅电火祸公司差旅费用报销存在的问题34.1 费用报销金额存在虚报34.2 费用报销监管力度欠缺44.3 费用报销流程混乱54.4 费用报销标准缺失55 .福州飞思雅电火锅公司差旅费用报销问题的建议65.1 制定费用报销制度65.2 加强费用报销监管力度75.3 报销流程清晰化85.4
2、 统一旅差费的报销标准96 .总结117 考文献111 .怀化市福州飞思雅电火锅公司简介福州飞思雅公司是我国电火锅行业的代表性企业,深耕电火锅领域多年,福州飞思雅在曾经在2018-2023年三年连续获得我国“国家电火锅企业荣誉金奖”、“国家优质纳税企业”以及入围了“福州市优质电火锅企业”o福州飞思雅的发展是我国电火锅企业改革创新的缩影,因此能够在很大程度上代表着我国电火锅企业的发展状况。公司秉承“实干创造未来”的企业精神,坚持做出高品质产品,本着“追求、质量、技术、精神”8字宗旨,基于电火锅市场需求进行不断创新,使公司始终处于电火锅行业前沿,引领电火锅行业的发展。2 .差旅报销的理论研究概述如
3、今在经济全球化大背景下,世界经济发展日趋激烈,而我国作为世界第二大经济体,对世界经济的发展做出巨大的贡献,同时也发挥了至关重要的作用(安然平,包宛婷,曹向,2023)。我国这样一个庞大的经济体,内部运转链条也是纵横交错,随着改革开放近四十年来,各大中小型企业如雨后春笋般蓬勃发展,面对大大小小,经营内容多种多样的企业,其中出现的问题也是各式各样。本文将从企业费用报销问题着手研究,剖析原因,提出解决对策,以达到解决费用报销问题,促进企业经营发展的目的。差旅费作为公司的一项重要又经常支出的费用在所有开支中占有重大的比例。目前,我国很多中小企业报销方式单一化、核算混乱的问题,针对一系列显著突出的问题,
4、我们一直在制定越来越完善的管理制度,使其趋于系统化、体系化,并且运用云会计大数据等技术规范费用报销流程,提高费用报销效率,企业减少损失,进而提高企业经营效率(陈梓薇,邓皓艺,2023)。福州飞思雅电火锅公司成立时间不是很长,但是内部管理还有自己的一套制度,首先在原则上差旅费用报销必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得发放,其次,在出差前必须事前向有关领导提出申请并得到同意,然后填制出差申请单,没有获得批准的不予报销;然后员工在出差期间因工作原因需要临时增加出差行程等必要的费用花销,由本人书面或邮件提交申请并获得领导确认后再予以报销(狄秋月,杜怡静,樊菲菲,2023)。另外,飞思雅公司员工出
5、差时使用的交通工具原则上以花费金额从小到大优先考虑,特殊情况需要高费用交通工具需得到有关领导审批,特殊情况特殊对待,这也体现了福州飞思雅公司管理的人性化。还有就是出差时如果遇到特殊情况需要临时停止出差时,需要向有关部门领导签字批准,赶不回来也要以邮件的形式获得领导审批,方可终止出差(戈舒真,葛雨婷,关晨曦.2019)。福州飞思雅公司员工遇到类似情况的概率也很大,由于出差目的地有时临时变更,特殊情况还不是很好控制,所以有时避免不了临时变更,临时审批。飞思雅公司出差人员填制好差旅费用报销单然后上交有关领导进行审查批准,福州飞思雅公司财务人员进行进一步审核,最终由出纳结算付款,不得自行扰乱报销程序,
6、否则福州飞思雅公司财务部门有权拒绝报销。(郭心瑶,韩沁馨,郝璇,2019)在此过程中,财务工作人员、稽核工作人员人员、资金管理人员按规定对报销工作的手续、预算的额度、票据的合法性、真实性等进行严格专业的审核。3 .福州飞思雅电火锅公司差旅费用报销现状3.1 福州飞思雅电火锅公司费用报销制度3.1.1 借款管理的规定及流程福州飞思雅公司出差人员外出借款:外出人员出差按有关明文规定额度借款,如出差申请和借款单借款,在出差人员返回的5个工作日内进行报销还款,原则上不允许跨月借支,借款超过5000元需提前报财务备款(侯翔宇,花天宇,黄婉仪,2023)。福州飞思雅公司公司主管批准后进行销账,实报实销,没
7、有经过批准的,财务有权不予销账。福州飞思雅公司借款人员书面请公司COo进行审批,后报给总经理复核同意,最终财务人员凭审批意见发放款。3.1.2 日常费用报销制度出差申请:拟出差人员首先填写出差申请,出差申请单由分管副总签字批准。飞思雅公司现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要”处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。福州飞思雅公司员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地(姜明哲,蒋逸萱)。业务招待费:因工作需要招
8、待客户或赠送礼品,费用在IOOO元以上者应事先填制特批单.报飞思雅公司总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字(陆晨曦”唐雅馨,2023)。福州飞思雅公司业务招待费也是销售人员在外出差的一笔重要支出,而且费用数额都比较大。市外差旅费:福州飞思雅公司员工因公赴外省、市出差,路程超过六小时及需要过夜的可初买硬卧火车票,轮船票不超过三等舱位;遇有急事需乘飞机的,必须事先填制特批单,经总经理签字后交财务部。福州飞思雅公司财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标
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